公告摘要
项目编号2651101000013314391
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司华容凯特商贸有限公司60.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 张顺 来源: 发布时间: 2024-07-07 12:24:19


一、 *采购人名称:华容县梅田中学

二、 *履约供应商名称:华容凯特商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2651101000013314391
四、 *合同编号:53015902
五、 *验收单位:华容县梅田中学
六、 *验收日期:2024年7月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 彩泥/橡皮泥 15 102.0 晨光/M&G\AKE03986 验收通过
2 晨光 文房墨汁 15 337.5 晨光/M&G\AICW8807 验收通过
3 得力 书法用纸 15 132.0 得力/deli\HW419 验收通过
4 晨光 书法纸 16 160.0 晨光/M&G\APY90725 验收通过
5 晨光 折纸/手工纸 16 112.0 晨光/M&G\FPYND458 验收通过
6 得力 75503 毛笔 16 240.0 得力/deli\75503 验收通过
7 晨光 FSS91301 剪刀 16 72.0 晨光/M&G\FSS91301 验收通过
8 狂神 0612 乒乓球拍 15 450.0 狂神\0612 验收通过
9 斯伯丁 76-873Y 篮球 10 1740.0 斯伯丁/Spalding\76-873Y 验收通过
10 晨光 配套作业本 200 600.0 晨光/M&G\晨光(M&G)F16360 验收通过
11 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 2 28.0 晨光/M&G\MG-6128 验收通过
12 凯龙 标志牌/提示牌 15 450.0 凯龙\无型号 验收通过
13 乒乓球 100 100.0 战神\2223 验收通过
14 火车头 5912 足球 10 880.0 火车头\5912 验收通过
15 得力/deli 2043美工刀(混色) 15 150.0 得力/deli\2043 验收通过
16 晨光(M&G) FGMX4307/4309/4310/4311 12色/24色/36色/48色旋转蜡笔 15 526.5 晨光/M&G\FGMX4307/4309/4310/4311 验收通过
17 得力/deli 30403 24mm双面棉纸胶带 9 18.0 得力/deli\30403 验收通过
18 得力/deli 7123 固体胶棒(只) 15 60.0 得力/deli\7123 验收通过
19 三奥 052 16K 12K 8K 6K 荣誉证书内芯 可打印 400 112.0 三奥\052 验收通过
20 长江276 A5防近视学生日记本 45 90.0 长江\276 验收通过
21 马利/Marie's 1100 水彩颜料 100ML 20 80.0 马利/Marie's\1100 验收通过
22 晨光(M&G) GP-1111 中性笔 0.7mm 黑色 30 60.0 晨光/M&G\GP-1111 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张顺







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