公告摘要
项目编号2571101000016436205
预算金额99.90元
招标联系人刘婷15809907950
中标联系人-
公告正文
一、采购人名称: 克拉玛依市克拉玛依区城南幼儿园    
二、供应商名称: 克拉玛依区博海文体销售中心 
三、采购项目名称: 克拉玛依市克拉玛依区城南幼儿园网上超市项目 
四、采购项目编号: 2571101000016436205 
五、合同编号: 11N4576774332024109602 
六、合同内容:
       
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 6009 剪刀 得力/deli6009 24.00 6 144
2 折纸/手工纸\无品牌手工折纸、彩色纸、手工剪纸、打印纸 A4、100张/包 无品牌A4 17.00 20 340
3 折纸/手工纸\无品牌手工折纸、彩色纸、手工剪纸、打印纸 A4、100张/包 无品牌A4 17.00 20 340
4 折纸/手工纸\无品牌手工折纸、彩色纸、手工剪纸、打印纸 A4、100张/包 无品牌A4 17.00 20 340
5 折纸/手工纸\无品牌手工折纸、彩色纸、手工剪纸、打印纸 A4、100张/包 无品牌A4 17.00 20 340
6 折纸/手工纸\无品牌手工折纸、彩色纸、手工剪纸、打印纸 A4、100张/包 无品牌A4 22.00 19.2 422.4
7 雷赢 胶棒、棒棒胶 78H (11*150)mm 雷赢/LEIYING胶棒 200.00 1 200
8 得力 9256 板夹、报告夹、垫板 得力/deli9256 30.00 12.5 375
9 得力 VR113-150 修正液/修正带/修正贴 得力/deliVR113-150 12.00 3.5 42
10 得力 9833 文件座/文件架/文件框 得力/deli9833 8.00 13 104
11 得力30407棉纸双面胶带、双面胶80um*24mm*10y(白)(1卷/袋) 得力/deli30407 80.00 1.5 120
12 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli7601 32.00 11.25 360
13 折纸/手工纸 无品牌折纸、手工纸、卡纸4K 无品牌4K 400.00 1 400
14 折纸/手工纸 无品牌折纸、手工纸、卡纸4K 无品牌4K 400.00 1 400
15 折纸/手工纸 无品牌折纸、手工纸、卡纸4K 无品牌4K 300.00 1 300
16 折纸/手工纸 无品牌折纸、手工纸、卡纸4K 无品牌4K 300.00 1 300
17 折纸/手工纸 无品牌折纸、手工纸、卡纸4K 无品牌4K 300.00 1 300
18 折纸/手工纸 无品牌折纸、手工纸、卡纸4K 无品牌4K 400.00 1 400
19 折纸/手工纸 无品牌折纸、手工纸、卡纸4K 无品牌4K 400.00 1 400
20 金典 装订线材、塑封膜、护卡膜、过塑膜、包装膜、塑封纸 A3 100张/包 10丝 金典/GoldenA3 1.00 60 60
21 得力 3817 装订线材、过塑膜、塑封膜A4 100张/包(220*305mm) 得力/deli3817 1.00 40 40
22 装扮用品、无品牌、气球、单层马卡龙混色50个(只送打气筒) 无品牌气球 20.00 30 600
23 得力 70732 水彩笔、绘画笔 得力/deli70732 72.00 18 1296
24 得力 请选择型号 马克笔、丙烯马克笔、HM912-48 得力/deli请选择型号 24.00 28 672
25 彩泥/橡皮泥、无品牌、 超轻粘土白色大包装400克补充装彩泥起泡胶橡皮泥男孩女孩儿童手工DIY制作5D太空泥黏土沙子 无品牌400 16.00 12.5 200
26 彩泥/橡皮泥、无品牌、超轻粘土套装36色袋装彩泥套装 无品牌36色 72.00 7.63 549.36
27 得力 7090 得力7090固体胶(白) 得力/deli7090 124.00 2.95 365.8
28 牛皮纸 无品牌080 3.00 33.3 99.9
29 得力 9070 胶水、白乳胶 得力/deli9070 36.00 2.5 90
30 得力 30131 小胶带 得力/deli30131 30.00 1 30
31 得力30325封箱胶带60mm*100y*50um(6卷/筒) 得力/deli30325 30.00 10 300
32 得力 2011 大号美工刀片 10片/盒 (单位:盒) 银色 得力/deli2011 3.00 6 18
33 得力2041美工刀 得力/deli2041 20.00 7 140
34 南孚5号电池7号电池 南孚/NANFU5号 100.00 2.5 250
35 南孚5号电池7号电池 南孚/NANFU5号 50.00 2.5 125
36 订书针 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 得力/deli0012 300.00 1.33 399

 
服务要求或标的基本概况:  
七、其它事项:
       无 
八、联系方式
  1、 采购人名称: 克拉玛依市克拉玛依区城南幼儿园 
        联系人: 刘婷 
        联系电话: 15809907950 
        传真:  
        地址: 新兴路副38号 
   2、运维公司名称: 政采云有限公司 
        联系人: 客服人员 
        联系电话: 400-881-7190 
        传真: 0571-28215512 
        地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 
   3、同级政府采购监督管理部门名称:  
        联系人:  
        监督投诉电话:  
        传真:  
        地址:  
附件信息:
关于剪刀的网上超市合同(11N4576774332024109602).pdf
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