公告摘要
项目编号2701451000000638855
预算金额97.50元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市公安局交通警察支队 

二、    *履约供应商名称:  合肥盛泓宁商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2701451000000638855  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  合肥市公安局交通警察支队 

六、    *验收日期:  2024年12月15日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 妙洁 防寒厚绒保暖加长手套 3 39.0 妙洁/magic\MGFA 验收通过
2 绿叶 0000 灭鼠/杀虫剂蟑螂粘板 5 60.0 绿叶/GreenLeaf\0000 验收通过
3 威猛先生 厨房重油污净(除菌)500g 油污清洁剂 1 25.0 威猛先生/Mr Muscle\厨房重油污净(除菌)500g 验收通过
4 白雪 PVN-166 中性笔直液式走珠笔 水笔 5 64.0 白雪\PVN-166 验收通过
5 洁云 餐巾纸 厨房纸巾小抽纸巾 餐巾纸 面巾纸 1 97.5 洁云\餐巾纸 验收通过
6 得力 6791 中性笔0.5mm台笔 10 28.0 得力/deli\6791 验收通过
7 得力 平板电脑配件 顺滑鼠标垫 1 8.5 得力\3692 验收通过
8 白猫 威煌速溶高效洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 4 20.0 白猫/WhiteCat\威煌速溶高效洗衣粉 验收通过
9 雕牌 202g 洗衣皂透明皂 3 12.0 雕牌\202g 验收通过
10 得力 6906 替芯/铅芯 中性笔芯 3 39.0 得力/deli\6906 验收通过
11 蓝月亮 500g*1 洗手液 10 148.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
12 妙洁 金属洗碗钢丝球清洁球 9 13.5 妙洁/magic\金属钢丝球 验收通过
13 得力 3724 光盘 5 395.0 得力/deli\3724 验收通过
14 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 2 50.0 六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml 验收通过
15 洁丽雅 6450 毛巾/面巾/方巾 3 18.0 洁丽雅/grace\6450 验收通过
16 晨光 水笔 3 29.7 晨光/M&G\Q7 验收通过
17 齐心 B2667 胶棒 1 1.25 齐心/Comix\B2667 验收通过
18 妙洁 抹布 1 7.9 妙洁/magic\3片装 验收通过
19 双灯 本色柔韧压花 平板卫生纸 26 338.0 双灯\本色柔韧压花 验收通过
20 得力 垃圾袋 30 120.0 得力/deli\18742 验收通过
21 妙洁 垃圾袋 10 400.0 妙洁/magic\80*100cm 验收通过
22 茶花 其它凳 塑料凳子家用加厚板凳 3 78.0 茶花\茶花塑料凳子 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   郭勇 





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