公告摘要
项目编号1255063000000149886
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司合肥起步商贸有限公司525.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市四河小学 
二、    *履约供应商名称:  合肥起步商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  1255063000000149886  
四、    *合同编号:   30235852 
五、    *验收单位:  合肥市四河小学 
六、    *验收日期:  2023年4月23日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 御尚花 地毯/防滑地垫浴室pvc塑料地毯镂空卫生间厕所厨房室外大面积防水地垫 红色熟胶撕不烂 0.9米宽*15米长 2 570.0 御尚花\无型号 验收通过
2 晨光 活页替芯 2 36.0 晨光/M&G\APY9IT74 验收通过
3 神火 筒灯/S11(P50)升级版强光手电筒 USB直充 1 55.0 神火\无型号 验收通过
4 得力 8555ES 票夹/长尾夹 3 21.0 得力/deli\8555ES 验收通过
5 得力 8553ES 票夹/长尾夹 3 27.0 得力/deli\8553ES 验收通过
6 晨光 AJD97323 胶带/胶纸/胶条 2 20.0 晨光/M&G\AJD97323 验收通过
7 乔益师 白板笔/彩色无尘粉笔 150 225.0 乔益师\无型号 验收通过
8 得力 8551ES 票夹/长尾夹 3 30.0 得力/deli\8551ES 验收通过
9 晨光 APYG1P11 记事本 6 300.0 晨光/M&G\APYG1P11 验收通过
10 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 1 16.0 晨光/M&G\APMY2204 验收通过
11 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 30 270.0 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 验收通过
12 均防 软梯/逃生梯/2米人字梯 1 300.0 均防\SZ0098 验收通过
13 美丽雅 扫把 30 210.0 美丽雅/MARYYA\HC064287 验收通过
14 得力 0016 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli\0016 验收通过
15 得力 海绵擦/实用黑板擦 20 50.0 得力\7837 验收通过
16 兰诗 簸箕 10 90.0 兰诗\TTB-1504 验收通过
17 得力 钟 2 140.0 得力/deli\9006 验收通过
18 森 旋转拖把老式传统拖把家用拧干挤水 20 160.0 森\拧水拖 验收通过
19 得力 8556ES 票夹/长尾夹 3 25.5 得力/deli\8556ES 验收通过
20 得力 8552ES 票夹/长尾夹 3 45.0 得力/deli\8552ES 验收通过
21 得力 8554ES 票夹/长尾夹 3 36.0 得力/deli\8554ES 验收通过
22 得力 6600ES 中性笔 25 270.0 得力/deli\6600ES 验收通过
23 得力 30416 胶带/胶纸/胶条 20 45.0 得力/deli\30416 验收通过
24 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 10 80.0 得力/deli\30369单卷装 验收通过
25 茶花 脸盆 4 40.0 茶花\03431K 验收通过
26 好媳妇 胶棉拖把 10 420.0 好媳妇\38cm 验收通过
27 得力 7102 胶棒 36 72.0 得力/deli\7102 验收通过
28 南孚电池5号碱性电池2粒装 24 120.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
29 南孚7号碱性电池 24 120.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
30 爱特福家居消毒液84消毒液白色衣物漂白家用去污468ml 60 300.0 爱特福\468ml 验收通过
31 得力塞纳河复印纸A4纸纯木浆7480 70g克 500张/包 3 525.0 得力/deli\7480 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   胡宏浩
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