公告摘要
项目编号1010638000016931046
预算金额850.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、 *采购人名称: 中共湖南省委台湾工作办公室

二、 *履约供应商名称: 湖南平吉生物科技有限公司

三、 *采购项目编号: 1010638000016931046

四、 *合同编号: 40180545

五、 *验收单位: 中共湖南省委台湾工作办公室

六、 *验收日期: 2022年8月29日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注
1 康健 其他常用耗材 KF94标准口罩 1 2.8 康健KF94 验收通过
2 派克 墨水 1 80.0 派克/PAIKE优质 验收通过
3 碧涞 开水机维修更换发热板 1 680.0 碧涞开水机维修 验收通过
4 飞翔 扇子 50 1390.0 飞翔扇子优质 验收通过
5 南孚 电池1号 20 196.0 南孚优质 验收通过
6 博晨 索引纸文件夹 10 280.0 博晨索引纸文件夹 验收通过
7 博晨 索引纸 10 180.0 博晨优质 验收通过
8 齐心 抽杆夹 50 175.0 齐心/Comix优质 验收通过
9 齐心 推夹器 5 50.0 齐心/Comix标准1 验收通过
10 得力 推夹器夹子 50 50.0 得力推夹器夹子 验收通过
11 得力 其他常用耗材 20 80.0 得力便利贴 验收通过
12 得力 燕尾夹1号 5 75.0 得力燕尾夹1号 验收通过
13 飞翔 优质挂钟 1 175.0 飞翔优质挂钟 验收通过
14 得力 订书针 50 150.0 得力优质 验收通过
15 得力 其他会议用品一次性口罩 1 0.8 得力/deli标准 验收通过
16 易利丰 党徽 磁吸 1 5.0 易利丰/elifo111 验收通过
17 法拉蒙 会议记录本大 6 348.0 法拉蒙/FARAMON5 验收通过
18 得力 切割板 2 160.0 得力123 验收通过
19 北极星 大挂钟 1 135.0 北极星/POLARIS1 验收通过
20 联想 700MB光盘 10 850.0 联想/lenovo222 验收通过
21 成文厚 发文本 5 100.0 成文厚1 验收通过
22 联想 4.7G光盘 4 380.0 联想/lenovo5 验收通过
23 公牛 8孔三米插线板 20 1500.0 公牛/BULL111 验收通过
24 得力 胶带宽 10 100.0 得力33 验收通过
25 33D 公文袋 10 300.0 33D11 验收通过
26 西玛 装订盒(100个) 10 580.0 西玛/CIMA11 验收通过
27 金蝶 会计A4封面 2 160.0 金蝶1 验收通过
28 小林 小林眼镜纸 20 800.0 小林11 验收通过
29 123 一次性杯托 60 300.0 12311 验收通过
30 得力 桌面文件柜 1 225.0 得力11 验收通过
31 松下 松下爱乐普充电电池 14 560.0 松下/Panasonic11 验收通过
32 松下 松下爱乐普充电电池充电器 1 289.0 松下/Panasonic111 验收通过
33 尔蓝 拖把 10 200.0 尔蓝111 验收通过
34 得力 修正液 4 25.0 得力333 验收通过
35 茶花 盆 1 60.0 茶花11 验收通过
36 京东 撑衣杆 1 30.0 京东11 验收通过
37 得力 公文袋 35 700.0 得力22 验收通过
38 得力 燕尾夹 10 180.0 得力燕尾夹 验收通过
39 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 唐建湘





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