公告摘要
项目编号2571101000004488012
预算金额936.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 谢明艳来源: 发布时间: 2023-08-22 16:12:42


一、 *采购人名称:邵东市卫生健康局

二、 *履约供应商名称:邵东市博达利商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2571101000004488012
四、 *合同编号:46195604
五、 *验收单位:邵东市卫生健康局
六、 *验收日期:2023年8月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 S107 中性笔 2 84.0 得力/deli\S107 验收通过
2 得力 101011 文件袋档案袋透明袋20/包 18 360.0 得力/deli\101011 验收通过
3 得力 101011 文件袋档案袋透明袋20/包 50 50.0 得力/deli\101011 验收通过
4 得力 7093 胶水 1 36.0 得力/deli\7093 验收通过
5 心相印 DT15130 软包抽取式面纸/抽纸 24 495.6 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 验收通过
6 三益档案 其它财会用品/凭证封套5891 8 256.0 三益档案/SANISY\凭证封面 验收通过
7 三益档案 5882 单据/收据/凭证/会记档案盒 200 600.0 三益档案/SANISY\5882 验收通过
8 得力 S211 替芯/铅芯 桶装中性笔替芯/笔芯 1 13.8 得力/deli\S211 验收通过
9 G-316 中性笔/知心笔 10 180.0 知心\G-316 验收通过
10 西玛 财务凭证12.7*12.7封页 10000 2000.0 西玛/simaa\SZ600370 验收通过
11 得力 71202 卷笔刀/削笔器/电动转笔刀 2 256.0 得力/deli\71202 验收通过
12 得力 6356 胶水 12 48.0 得力/deli\6356 验收通过
13 得力 胶水/7108固体胶 48 134.4 得力/deli\7108 验收通过
14 西玛 SZ600171 单据/收据/凭证22.5cm*15cm封页 20000 7000.0 西玛/simaa\SZ600171 验收通过
15 知心G-30中性笔 49 588.0 知心\G-30 验收通过
16 得力 垃圾袋/黄色垃圾袋 40 240.0 得力\医用/民用 验收通过
17 金派 25107 PU/PVC笔记本/会议记录本 10 210.0 金派\25107 验收通过
18 得力 商务公文包/公文袋 1 10.0 得力/deli\5009k 验收通过
19 笔记本a530页23200 230 460.0 得力/deli\23200 验收通过
20 PU/PVC笔记本 得力7912皮面笔记本(黑)-120页-32K(本) 80 1120.0 得力/deli\7912 验收通过
21 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印无芯卷纸1800g大卷纸4层2000g14卷/提*厕纸/手纸巾 16 512.0 心相印/Mind Act Upon Mind\1800g 验收通过
22 得力(deli)Z7501木尚复印纸A4-70g-8包(单位:件)白色 17 3740.0 得力/deli\Z7501 验收通过
23 得力9873原子印油(红蓝)(瓶) 5 22.3 得力/deli\DL9873 验收通过
24 柔韧3层120抽 洁柔(C&S)抽纸 粉Face 百花香3层120抽面巾纸 (M中号纸巾 面子系列可湿水) 12 360.0 洁柔/C&S\柔韧3层120抽 验收通过
25 南孚 碱性5号/7号电池两节装 30 150.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
26 南孚 碱性5号/7号电池两节装 30 150.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
27 得力 9560 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 80 936.0 得力/deli\9560 验收通过
28 得力 9848 得力9848四联文件框(蓝色/黑色/灰色)(只) 10 300.0 得力/deli\9848 验收通过
29 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 20 37.6 得力/deli\0012 验收通过
30 得力5683档案盒(蓝)(只) 72 864.0 得力/deli\5683 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:谢明艳







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