公告摘要
项目编号2351101000015605961
预算金额91.20元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李海兵 来源: 发布时间: 2024-10-28 10:49:48


一、 *采购人名称:郴州市计量测试检定所

二、 *履约供应商名称:湖南爱心文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号:2351101000015605961
四、 *合同编号:54738220
五、 *验收单位:郴州市计量测试检定所
六、 *验收日期:2024年10月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金录 83-2 差旅费报销单据/收据/凭证 50 125.0 金录\83-2 验收通过
2 得力 5603 档案盒(25121) 24 333.6 得力/deli\5603 验收通过
3 美的 SEK1502 电热水壶 5 1045.0 美的/Midea\SEK1502 验收通过
4 晨光 便签本/便条纸/N次贴 便利贴100页YS-03(100/本) 8 16.0 晨光/M&G\YS-03 验收通过
5 得力 18257插座 6 336.0 得力/deli\18257 验收通过
6 得力 5349 文件夹 12 132.0 得力/deli\5349 验收通过
7 不干胶纸 30 15.0 A\不干胶 验收通过
8 蓝鸟 A4 80g 彩色复印纸 大红复印纸1*10 5 190.0 蓝鸟/BUBIRD\A4 80g 验收通过
9 得力 5341 得力DL5341单强力夹插袋A4(25173) 24 235.2 得力/deli\5341 验收通过
10 得力0368省力订书机 4 91.2 得力/deli\0368 验收通过
11 公牛 GN-315插座1.8m/5m 2 164.0 公牛/BULL\315-1.8m 验收通过
12 公牛 公牛GN-403插座3M 2 134.0 公牛/BULL\GN-403插座3M 验收通过
13 得力 得力2041/2047美工刀 4 36.0 得力\2041/2047美工刀 验收通过
14 蓝月亮 蓝月亮 洗手液 芦荟500g+野菊花500g两瓶装 5 138.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g+野菊花500g两瓶装 验收通过
15 1559C 电子计算器 得力1559c语音计算器 2 112.0 得力/deli\1559C 验收通过
16 胶带/胶纸/胶条 晨光普惠普透封箱胶带60mm*100y AJD95790(86938) 8 79.2 晨光/M&G\AJD95790 验收通过
17 爱一心 012桶装水电动抽水器/支架 10 590.0 爱一心\012 验收通过
18 维克奇航杯塑料杯/100只装(特价)/一次性纸杯 20 198.0 维克奇\100只塑杯 验收通过
19 美添乐小天使T1衣叉 5 90.0 爱一心\通用 验收通过
20 得力18169插座3米/5米 6 252.0 得力\18169 验收通过
21 格来德D2017K双层电热烧水壶1.7L 保温 2 352.0 格来德/GRELIDE\D2017K 验收通过
22 博文 博文18120(37686) 18121 25120 25121 会议记录本 5 70.0 博文/bowen\25120 验收通过
23 印油/印泥/印台 晨光快干印台(透明方)AYZ97513 2 22.0 晨光/M&G\AYZ97513 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李海兵







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