中标
定王台街道社区卫生服务中心关于装饰挂钩的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
4.80元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/10/21
公告摘要
项目编号2821101000010622293
预算金额72.30元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘悦波 来源: 发布时间: 2024-10-21 08:27:01


一、 *采购人名称:定王台街道社区卫生服务中心

二、 *履约供应商名称:长沙市芙蓉区浚隆百货商行
三、 *采购项目编号:2821101000010622293
四、 *合同编号:50920642
五、 *验收单位:定王台街道社区卫生服务中心
六、 *验收日期:2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 超霸 8033 透明粘钩3个装 9 52.2 超霸/GP\8033 验收通过
2 美的 SH17X1-309 电热水壶 1.7L 1 139.0 美的/Midea\SH17X1-309 验收通过
3 苹果牌 4号自封袋120*85mm 100个/包 10 40.0 苹果牌\4号 验收通过
4 星空 小木凳子 1 38.0 星空\5889 验收通过
5 JS 九色光华3号坚版铆钉款牛皮纸羊提袋 25*12*33cm 50 250.0 JS\3号 验收通过
6 羽裳嘉 2001扫把撮箕套装 1 28.0 羽裳嘉\2001 验收通过
7 得力 7101 胶棒 固体胶(单位:只) 5 7.5 得力/deli\7101 验收通过
8 公牛 GN-606 插线板/多功能插座 1 31.0 公牛/BULL\GN-606 验收通过
9 公牛 GN-604 多功能插座 插线板8位 3米/5米 1 72.3 公牛/BULL\GN-604 验收通过
10 得力 0603 剪刀 (单位:把) 混色 1 4.8 得力/deli\得力0603剪刀 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘悦波







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