中标
邵东市城区第一完全小学关于基础材料的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
150.00元
项目地址
-
发布时间
2024/07/10
公告摘要
项目编号2471101000008869275
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 张虹 来源: 发布时间: 2024-07-10 16:18:46


一、 *采购人名称:邵东市城区第一完全小学

二、 *履约供应商名称:邵东市诚恩商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2471101000008869275
四、 *合同编号:49642647
五、 *验收单位:邵东市城区第一完全小学
六、 *验收日期:2024年7月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 固特 基础材料挂锁 56 560.0 固特\304不锈钢 验收通过
2 基础材料AB胶 1 182.0 无品牌\无型号 验收通过
3 得力 6796 中性笔 20 120.0 得力/deli\6796 验收通过
4 九牧王 基础材料水龙头 30 150.0 九牧王\无型号 验收通过
5 广博 A2012 文件夹抽杆夹 220 660.0 广博/Guangbo\A2012 验收通过
6 齐心 B3058S 订书钉 1 5.0 齐心/Comix\B3058S 验收通过
7 真彩 1588 替芯/铅芯 4 60.0 真彩/Truecolor\1588 验收通过
8 得力 6881 中性笔记号笔 2 10.0 得力/deli\6881 验收通过
9 双鱼 乒乓球 60 60.0 双鱼/DOUBLE FISH\V40+一星 验收通过
10 晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹 8 140.0 晨光/M&G\ABS916Y6 验收通过
11 晨光 APYE7T73 记事本 16 448.0 晨光/M&G\APYE7T73 验收通过
12 3M AD620 胶水 2 16.0 3M\AD620 验收通过
13 得力 教学仪器/实验器材 地图 12 300.0 得力/deli\18060 验收通过
14 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 41 205.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
15 软抄本记事本日记本笔记本 55 110.0 得力/deli\软抄本记事本日记本笔记本 验收通过
16 公牛(BULL)新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 全长3米 4千瓦 2 116.0 公牛/BULL\公牛(BULL)新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 全长3米 4千瓦 验收通过
17 一次性杯子塑杯170ml*100只装 UO-8275 3 31.5 优奥\一次性杯子塑杯170ml*100只装 UO-8275 验收通过
18 怡宝纯净水350ml*24瓶/箱 1 36.0 怡宝\怡宝纯净水350ml*24瓶/箱 验收通过
19 怡宝 纯净水 555ml*24瓶/箱 321 15408.0 怡宝\怡宝 纯净水 555ml*24瓶/箱 验收通过
20 得力 S02 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 48 96.0 得力/deli\S04 验收通过
21 广博A86755-X 、A86757-X 2寸、3寸 磁扣档案盒A4 (不配夹、配夹) 皮质蓝/米/灰 20 400.0 广博/Guangbo\A86755-X 、A86757-X 验收通过
22 晨光办公剪刀190mm ASS91417 1 8.0 晨光/M&G\ASS91417 验收通过
23 得力0605剪刀(混)(把) 30 150.0 得力/deli\0605 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张虹







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