公告摘要
项目编号2201451000000385725
预算金额94.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖经济技术开发区万春街道办事处 
二、    *履约供应商名称:  芜湖奥菲斯科贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号:  2201451000000385725  
四、    *合同编号:   30640531 
五、    *验收单位:  芜湖经济技术开发区万春街道办事处 
六、    *验收日期:  2024年3月4日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 黑色 50只 加厚实用装 垃圾袋 1 12.9 茶花\茶花垃圾袋 验收通过
2 得力 5531 5531 A4 单只 报告夹 抽杆文件夹 30 36.0 得力/deli\5531 验收通过
3 得力 5623ES 55mm A4 蓝 单个装 档案盒 12 102.0 得力/deli\5623ES 验收通过
4 得力 S656 0.5mm 直液子弹头 1100m储墨大容量 走珠笔 中性笔 开学文具 6 79.2 得力/deli\S656 验收通过
5 齐心/Comix 加厚 抽杆夹 Q312 文件夹 30 60.0 齐心/Comix\Q312 验收通过
6 得力 5681 档案盒 12 93.6 得力/deli\5681 验收通过
7 玛丽 A4 彩色复印纸 80g 打印纸100张/包 1 7.4 玛丽\A4 验收通过
8 得力 5501 文件袋 A4 10个 1 15.74 得力/deli\得力(deli)5501 文件袋A4 纽扣袋 文件袋 资料袋 文件套 办公用品 白色10个 验收通过
9 心相印 3层150抽3包 M码 抽纸 1 11.5 心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包 验收通过
10 新好/SOHO A4 80g 打印/复印纸 5 125.0 新好/SOHO\新好/SOHO A4 80g 验收通过
11 得力(deli) 5只A4 透明 报告夹 63102 白色 6 81.0 得力/deli\得力63102 验收通过
12 海斯迪克 gnjz-1027 木柄 棉线 拖布 胶棉拖把 1 23.9 海斯迪克\海斯迪克gnjz-1027 验收通过
13 得力 5920 牛皮纸 档案盒 (黄) 310*220*30mm(10只/包) 5 130.0 得力/deli\5920 验收通过
14 得力 双层 纸杯 红色 280ml 20只/包 20 170.0 得力/deli\19206红 验收通过
15 得力 8555 票夹/长尾夹 19mm 40只/筒 4 30.4 得力/deli\8555 验收通过
16 得力 0018 回形针 (100枚/盒) 别针/回形针/大头针 6 7.2 得力/deli\0018 验收通过
17 得力 0012 1000枚/盒 适配12#订书机 开学文具 订书钉 6 5.4 得力/deli\0012 验收通过
18 得力 8553 票夹/长尾夹 24只/筒 2 19.8 得力/deli\8553 验收通过
19 得力 8556 彩色长尾票夹 15mm 60只/筒 票夹/长尾夹 4 44.0 得力/deli\8556 验收通过
20 南孚 7号 2粒/板 普通干电池 1 15.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
21 得力 8554ES 彩色 票夹/长尾夹 2 20.0 得力/deli\8554ES 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   郑倩倩
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