公告摘要
项目编号2241101000009587551
预算金额92.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘坤志来源: 发布时间: 2024-01-29 12:46:55


一、 *采购人名称:邵阳市大祥区第一实验小学

二、 *履约供应商名称:邵阳市大祥区龙鑫文体百货商行
三、 *采购项目编号:2241101000009587551
四、 *合同编号:50183679
五、 *验收单位:邵阳市大祥区第一实验小学
六、 *验收日期:2024年1月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 抽杆夹轻便夹 31 77.5 晨光/M&G\抽杆夹15MM 验收通过
2 晨光 抽杆夹名片盒/本/夹/册 30 120.0 晨光/M&G\抽杆夹 验收通过
3 好顺 长扫把除尘掸/掸头 20 200.0 好顺/HAOSHUN\长扫把除尘掸 验收通过
4 彩弘 铲刀 15 75.0 彩弘\小铲刀 验收通过
5 得力 70869 文具盒 16 208.0 得力/deli\70869 验收通过
6 徐福记 棒棒糖 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 3 150.0 徐福记\棒棒糖 验收通过
7 一得阁 宣纸 6 9.0 一得阁\宣纸 验收通过
8 得力 7757 彩色复印纸 3 84.0 得力/deli\7757 验收通过
9 大路通 道路反光标识路障锥 10 150.0 大路通\路锥 验收通过
10 教 课业本/教案本 60 108.0 教\无型号 验收通过
11 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 10 25.0 公牛/BULL\7号 AAA LR03 1.5V 验收通过
12 环特 HT-A20L-001 垃圾桶 4 752.0 环特\HT-A20L-001 验收通过
13 手套 10 20.0 A\手套 验收通过
14 金顺祥 火钳 35 350.0 金顺祥\无型号 验收通过
15 晨光 AICW8816 书画墨 2 30.0 晨光/M&G\AICW8816 验收通过
16 环美 24K单行簿 学生用笔记本 20 40.0 环美\24K单行簿 验收通过
17 庄太太 ZTSBA001 扫把 2 14.0 庄太太\ZTSBA001 验收通过
18 李字牌 檀香型 蚊香/蚊香液 蚊香 20 100.0 李字牌\檀香型 验收通过
19 图形 单个 签到本 10 30.0 图形\单个 验收通过
20 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 无磷洗衣粉 26 117.0 汰渍/Tide\508g 验收通过
21 得力 5260 资料册 7 112.0 得力/deli\5260 验收通过
22 回力 HL807 回力 雨鞋 男款 2 92.0 回力/Warrior\HL807 验收通过
23 得力 3223 3号国旗/五星红旗(128*192cm) 办公用品 3223旗帜 1 42.0 得力/deli\3223 验收通过
24 得力 铲刀 10 30.0 得力/deli\清洁铲刀 验收通过
25 36加厚红黑垃圾袋 塑料袋 90 450.0 无品牌\36加厚红黑垃圾袋 验收通过
26 得力 0764 电热水壶 1 158.0 得力/deli\0764 验收通过
27 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 2 20.0 得力/deli\30205 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘坤志







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