公告摘要
项目编号1324657000019519150
预算金额950.00元
招标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员来源: 发布时间: 2022-12-20 09:49:05


一、 *采购人名称:邵阳市北塔区茶元头小学

二、 *履约供应商名称:邵阳市双清区路遥科技服务中心
三、 *采购项目编号:1324657000019519150
四、 *合同编号:42127429
五、 *验收单位:邵阳市北塔区茶元头小学
六、 *验收日期:2022年12月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 麦锐欧 除尘掸/掸头 5 180.0 麦锐欧\鸡毛掸子 验收通过
2 捷立 金属铁铲 5 140.0 捷立\无型号 验收通过
3 蓝贝思特 黑板贴 20 240.0 蓝贝思特/lbst\黑板贴 验收通过
4 晨光 荣誉证书内芯 2 50.0 晨光/M&G\12K 验收通过
5 好儿女 地刮器(大、中、小号) 2 100.0 好儿女\大/中/小 验收通过
6 雅高 抹布(大/小) 100 1100.0 雅高\大/小 验收通过
7 王中皇 水桶 40 520.0 王中皇/WANGZHONGHUANG\手提 验收通过
8 A水拖(平拖、圆拖) 50 950.0 A\方、圆型 验收通过
9 A扫把(棕、竹、地) 50 650.0 A\定制 验收通过
10 农宝 喷雾 2 460.0 农宝\16L 验收通过
11 星火 多功能球用打气筒 3 90.0 星火\XH103 验收通过
12 别针/回形针/大头针 得力/deli 0037回形针曲别针(200枚/筒) 10 60.0 得力/deli\0037 验收通过
13 bolaw BT06 大号手电筒 5 230.0 bolaw\BT06 验收通过
14 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) 20 150.0 得力/deli\5683 验收通过
15 南孚 5号 普通干电池 20 90.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
16 得力/deli 8308文件袋 蓝(单位:个) 50 145.5 得力/deli\8308 验收通过
17 得力/deli 9839六联文件框(灰)(只) 15 562.95 得力/deli\9839 验收通过
18 得力/deli 3472费用报销审批单(白色)(本) 10 23.5 得力/deli\3472 验收通过
19 得力/deli 9064 指示标签12*43mm(单位:包) 混色 20 86.6 得力/deli\9064 验收通过
20 得力/deli 7825磁钉φ30mm(混)(6个/卡) 20 80.8 得力/deli\7825 验收通过
21 印油/印泥/印台 得力/deli 9863快干印台(只) 2 12.0 得力/deli\9863 验收通过
22 得力(deli)8961保温壶1.5l玻璃内胆(单位:个)本色 2 250.0 得力/deli\8961 验收通过
23 得力30201封箱胶带48mm*40y*50um(6卷/筒) 10 148.5 得力/deli\30201 验收通过
24 得力5712_11孔资料袋(透明)(100只/包) 2 49.5 得力/deli\5712 验收通过
25 得力9556圆形纸篓(蓝)(只) 20 170.2 得力/deli\9556 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







返回顶部