中标
邵阳市隆回县金石桥镇高洲完全小学关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
40.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2023/11/16
公告摘要
公告正文
发布人: 郑亮来源: 发布时间: 2023-11-16 15:27:45
一、 *采购人名称:邵阳市隆回县金石桥镇高洲完全小学
二、 *履约供应商名称:隆回县金石桥镇英才文具店
三、 *采购项目编号:2121101000007469961
四、 *合同编号:48460756
五、 *验收单位:邵阳市隆回县金石桥镇高洲完全小学
六、 *验收日期:2023年11月16日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:郑亮
一、 *采购人名称:邵阳市隆回县金石桥镇高洲完全小学
二、 *履约供应商名称:隆回县金石桥镇英才文具店
三、 *采购项目编号:2121101000007469961
四、 *合同编号:48460756
五、 *验收单位:邵阳市隆回县金石桥镇高洲完全小学
六、 *验收日期:2023年11月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 FA540 得力缝线本 | 60 | 125.4 | 得力/deli\FA540 | 验收通过 | |
2 | 得力 9879 印油/印泥/印台 | 10 | 80.9 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
3 | 得力 DL9820 卷尺 | 1 | 34.99 | 得力/deli\DL9820 | 验收通过 | |
4 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 20 | 39.8 | 得力/deli\得力6824 | 验收通过 | |
5 | 标准党徽 | 100 | 300.0 | 其他家\001 | 验收通过 | |
6 | 得力 70869 文具盒 | 20 | 399.8 | 得力/deli\70869 | 验收通过 | |
7 | 得力 定制菜谱/桌牌/台牌 | 20 | 320.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
8 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
9 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
10 | 得力 裁判用具口哨 | 2 | 24.0 | 得力/deli\F1306 | 验收通过 | |
11 | 电子计算器 得力1512语音计算器(银) | 5 | 114.95 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
12 | 得力 3721 U盘 16G (银色) USB2.0 | 3 | 134.97 | 得力/deli\3721 | 验收通过 | |
13 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 10 | 159.9 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
14 | 得力 0299 订书机 | 1 | 69.99 | 得力/deli\0299 | 验收通过 | |
15 | 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) | 5 | 13.45 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
16 | 七彩乐 表彰胸花徽章别针款教师奖励大红花勋章 | 30 | 90.0 | 七彩乐\大红花 | 验收通过 | |
17 | 光达 流动红旗 订做定做学校单位平绒卫生班级三角流动锦旗三角小红旗 | 3 | 45.0 | 光达\0514 | 验收通过 | |
18 | 安格耐特 F2202 羽毛球 | 100 | 500.0 | 安格耐特/Agnite\F2202 | 验收通过 | |
19 | 得力 得力(deli)25K100张商务活页笔记本子文具 工作记事本皮面本办公用品 黑色3151 | 20 | 400.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
20 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 10 | 59.9 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
21 | 星空 加厚折叠工程人字梯子家用直梯钢管两用楼梯合梯 | 1 | 350.0 | 星空\2500cm | 验收通过 | |
22 | 爱课扩音器MR2700 | 2 | 456.0 | 爱课\MR2700 | 验收通过 | |
23 | 得力S08按动中性笔 | 80 | 240.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
24 | 粉笔 | 50 | 50.0 | 爱心\FB-009 | 验收通过 | |
25 | 费用单据整理凭证 | 20 | 80.0 | 星辉/RASTAR\2020 | 验收通过 | |
26 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:郑亮
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