公告摘要
项目编号2811451000000420993
预算金额95.00元
招标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 马鞍山市中医院 
二、    *履约供应商名称:  马鞍山市花山区鑫常荣百货经营部(个体工商户) 
三、    *采购项目编号:  2811451000000420993  
四、    *合同编号:   30673407 
五、    *验收单位:  马鞍山市中医院 
六、    *验收日期:  2024年3月22日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 优勤 马桶套/马桶座圈 10 400.0 优勤\OUV 验收通过
2 劲踏 地板 10 240.0 劲踏\0.6*1 验收通过
3 弘工 铰链(合页) 100 300.0 弘工\柜门合页加固片 验收通过
4 弘工 卫浴配件 5 150.0 弘工\弯头 验收通过
5 弘工 卫浴配件 5 1050.0 弘工\加大体 验收通过
6 鹏贺 护套线 100 350.0 鹏贺\2*1.5平方 验收通过
7 捆绑带 20 120.0 无品牌\14号 验收通过
8 接头 10 80.0 无品牌\双丝 验收通过
9 绿林 电动螺丝批 1 120.0 绿林\电动螺丝刀 验收通过
10 工途 卫浴配件 1 50.0 工途\20mm201 验收通过
11 彩弘 捆绑带 20 400.0 彩弘\捆绑带 验收通过
12 箭牌 厨房下水管 5 135.0 箭牌/ARROW\面盆下水器 验收通过
13 固特 勾锁 20 180.0 固特\月牙锁 验收通过
14 绿林 钻头 钻头 5 95.0 绿林\钻头 验收通过
15 绿林 内六角扳手套装 1 58.0 绿林\scm+ 验收通过
16 际工 接线端子 100 300.0 际工\spl-2 验收通过
17 保联 电笔 10 80.0 保联\电笔 验收通过
18 双幼 净水/饮水机配件耗材 4 620.0 双幼\双幼开水器立式水龙头 验收通过
19 德力西 电工防水胶布 电工胶带 10 80.0 德力西\电工防水胶布 验收通过
20 九牧 卫浴配件 20 100.0 九牧\生料带 验收通过
21 日丰 卫浴配件 5 75.0 日丰\通用 验收通过
22 固特 铰链(合页) 10 130.0 固特\铰链合页 验收通过
23 固特 锁芯 10 250.0 固特\小70锁芯 验收通过
24 虎顿 锁芯 5 160.0 虎顿\5040-125B 验收通过
25 雷士照明 平板灯 10 350.0 雷士照明\300*300 验收通过
26 正泰 其它插座 5 140.0 正泰/CHIT\C32 验收通过
27 正泰 其它插座 5 100.0 正泰/CHIT\c20 验收通过
28 正泰 其它插座 5 100.0 正泰/CHIT\c16 验收通过
29 公牛 其它插座 10 160.0 公牛/BULL\G12K211 验收通过
30 公牛 其它插座 5 75.0 公牛/BULL\G12Z10 验收通过
31 公牛 其它插座 21 168.0 公牛/BULL\G12 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   王进
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