公告摘要
项目编号2351451000000352040
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州市第二幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  亳州市月星商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2351451000000352040  
四、    *合同编号:   30607514 
五、    *验收单位:  亳州市第二幼儿园 
六、    *验收日期:  2023年12月18日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 喷壶 11 33.0 无品牌\15963 验收通过
2 水粉桶 7 105.0 无品牌\10058621907712 验收通过
3 即时贴 4 64.0 无品牌\10056343967253 验收通过
4 得力 33107 水粉笔 10 75.0 得力/deli\33107 验收通过
5 马利 G1860 水粉 10 25.0 马利/Marie's\G1860 验收通过
6 水粉纸 15 195.0 无品牌\68349728263 验收通过
7 彩色网格纸 18 216.0 无品牌\108a336258841305 验收通过
8 得力 83638 彩色卡纸 2 100.0 得力/deli\83638 验收通过
9 瓦楞纸 3 240.0 无品牌\zpeNemH2 验收通过
10 得力 30410 泡沫胶 20 60.0 得力/deli\30410 验收通过
11 妙洁 MGCS 橡胶手套 5 25.0 妙洁/magic\MGBLP-B 验收通过
12 相框条 12 302.4 无品牌\61016971515 验收通过
13 喷雾按压空瓶子 4 43.2 无品牌\MF5053 验收通过
14 妙洁 3073 垃圾袋 3 30.0 妙洁/magic\3073 验收通过
15 齐心 EB13 水笔 10 90.0 齐心/Comix\EB13 验收通过
16 纸盘 50 25.0 无品牌\UZPY8-30 验收通过
17 马桶刷 8 96.0 无品牌\100032539360 验收通过
18 桌布 70 756.0 无品牌\10047784733978 验收通过
19 桌布防水 3 82.8 无品牌\100039422432 验收通过
20 家居饰品 干花香料 4 72.48 无品牌\10069906525757 验收通过
21 大竹叶 4 91.2 无品牌\zt2053853712922718 验收通过
22 糕点包装盒 10 576.0 无品牌\654555547602 验收通过
23 手写款价签 30 288.0 无品牌\10045252312873 验收通过
24 晨光 AHM27601 荧光笔 2 42.8 晨光/M&G\AHM27601 验收通过
25 木片固定器 17 91.8 无品牌\MT-Eaw72yxx-AWY-10.18 验收通过
26 蜡烛杯 10 30.0 无品牌\28618351217 验收通过
27 手工蜡牌模具 5 89.4 无品牌\CL002 验收通过
28 香薰天然大豆蜡果冻蜡 2 71.52 无品牌\10072099665801 验收通过
29 一次性熟料滴管 18 108.0 无品牌\100065811957 验收通过
30 红叶 S8677 小号纸伞 10 36.0 红叶\S8677 验收通过
31 雪梨纸 14 168.0 无品牌\6936486851888 验收通过
32 麻布 5 110.0 无品牌\10694445927 验收通过
33 7色中色系卡纸 3 237.6 无品牌\jFQA3KKz 验收通过
34 优必利 牛皮纸 5 13.0 优必利\7068-10 验收通过
35 屋田 WT-128 一次性手套 100 800.0 屋田\WT-128 验收通过
36 清风 AJ00BBL 卫生纸 10 22.0 清风/qingfeng\AJ00BBL 验收通过
37 雕牌 202g 洗衣皂 2 8.02 雕牌\202g 验收通过
38 洁丽雅 JA0132 粘钩 99 49.5 洁丽雅/grace\JA0132 验收通过
39 得力 7302 胶棒 10 8.4 得力/deli\7302 验收通过
40 得力 70672 水彩笔 7 392.0 得力/deli\70672 验收通过
41 毛毡板 2 160.0 无品牌\10089410784451 验收通过
42 得力 5683 档案盒 10 60.0 得力/deli\5683 验收通过
43 得力 贴纸 10 25.0 得力\100048037290 验收通过
44 话筒 4 268.8 无品牌\10041224142840 验收通过
45 kt板 2 30.0 无品牌\10022878704941 验收通过
46 白云 AF01016 平板拖把 3 105.0 白云\AF01016 验收通过
47 晨光 APYVS959A A4纸 3 540.0 晨光/M&G\APYVS959A 验收通过
48 贝壳 3 100.08 无品牌\68573113543 验收通过
49 泡沫板 4 40.0 无品牌\10022878704942 验收通过
50 李宁 LJSS261-1 跳绳 50 1150.0 李宁/Lining\LJSS261-1 验收通过
51 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   赵秋
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