公告摘要
项目编号2161101000004310617
预算金额9.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 王莎莎来源: 发布时间: 2023-07-19 11:01:04


一、 *采购人名称:常德市西湖管理区市场监督管理局

二、 *履约供应商名称:常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号:2161101000004310617
四、 *合同编号:46063519
五、 *验收单位:常德市西湖管理区市场监督管理局
六、 *验收日期:2023年7月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 枪手 电热蚊香液无味 蚊香/蚊香液 电蚊香液 12 480.0 枪手/GUNNER\电热蚊香液无味 验收通过
2 昌达 蚊香 3 45.0 昌达\蚊香 验收通过
3 BT810 心相印卷筒纸 12 420.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 验收通过
4 得力 0016 别针/回形针/大头针 大头针 3 9.0 得力/deli\0016 验收通过
5 五千年 办公室黑色,彩色长尾夹 2 40.0 五千年\1305 验收通过
6 清风 办公室3米六孔 排插插座 3 165.0 清风\1113-1 验收通过
7 大号透明胶带 3 45.0 无品牌\胶带 验收通过
8 3200 办公室心相印茶语抽纸 10 180.0 心相印/Mind Act Upon Mind\3200 验收通过
9 五千年 黑色,彩色中号长尾夹 2 50.0 五千年\1304 验收通过
10 五千年 黑色,彩色大号长尾夹 2 60.0 五千年\1301 验收通过
11 晨光 6128 替芯/铅芯 1.0,0.7,0.5笔芯 2 40.0 晨光/M&G\6128 验收通过
12 高尚 加大容量文件盒档案盒 24 480.0 高尚\8175 验收通过
13 晨光 GP-1115 中性笔 9 324.0 晨光\GP-1115 验收通过
14 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 2 480.0 晨光/M&G\A4 70g 8包/箱 验收通过
15 灭蚊片 3 30.0 扬长\1 验收通过
16 鑫都B518K软皮记事笔记本 1 40.0 鑫都\18K45 验收通过
17 办公室卫生水桶 3 60.0 无品牌\1 验收通过
18 晨光A5带扣皮面记事笔记本 2 50.0 晨光\APYE8T73 验收通过
19 铜板纸奖状100张 2 80.0 无品牌\5 验收通过
20 小号莱特账本;现金日记账,三栏明细分类账,总分类账······ 1 15.0 莱特\62065 验收通过
21 昌威杀虫剂 2 40.0 无品牌\7002 验收通过
22 办公室胶棉直杆拖把 3 150.0 好太太\B034 验收通过
23 加厚纸杯 10 80.0 福\16205 验收通过
24 24-1不干胶标签纸100张 1 40.0 无品牌\24-1 验收通过
25 金亿利大号抽杆夹 10 40.0 金亿利\313 验收通过
26 金亿利磨砂抽杆夹 10 30.0 金亿利\311 验收通过
27 金亿利小号抽杆夹 10 15.0 金亿利\310-18 验收通过
28 正品南孚 7号/5号碱性电池 10 60.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
29 金亿利 A4透明文件袋 20 40.0 金亿利\K35-18 验收通过
30 手提式加厚垃圾袋 10 50.0 无品牌\UN2211 验收通过
31 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 订书针 10 20.0 得力/deli\0012 高强度订书钉 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王莎莎







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