公告摘要
项目编号2681101000005734585
预算金额960.00元
招标联系人-
中标公司攸县廖爱华商店405.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘世伟来源: 发布时间: 2023-09-20 16:55:31


一、 *采购人名称:攸县联星街道交通路小学

二、 *履约供应商名称:攸县廖爱华商店
三、 *采购项目编号:2681101000005734585
四、 *合同编号:47114347
五、 *验收单位:攸县联星街道交通路小学
六、 *验收日期:2023年9月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 美的 FW40-F3 电风扇 2 438.0 美的/Midea\FW40-F3 验收通过
2 心相印 大盘纸 卷筒纸 10 1550.0 心相印/Mind Act Upon Mind\大盘纸 验收通过
3 蓝月亮/Blue moon 洗手液:抑菌率99.9%温和亲肤去油去腥厨卫两用 芦荟500g瓶+野菊花500g瓶 60 960.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+野菊花500g瓶 验收通过
4 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 20 460.0 晨光/M&G\A4 70g 8包/箱 验收通过
5 金灶 电热水壶/保健养生壶配件 1 358.0 金灶/KAMJOVE\K7 验收通过
6 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 10 370.0 得力/deli\得力铭锐 A4 80g 验收通过
7 电子计算器 得力(deli)1674桌面计算器(单位:台)银 4 131.72 得力/deli\1674 验收通过
8 中佳2011会议记录本B5 2 42.0 文骨\2011 验收通过
9 灯座 15 135.0 公牛/BULL\0123 验收通过
10 得力18501碱性电池(黑)(单位:卡) 10 120.5 得力/deli\18501 验收通过
11 得力18507碱性电池(黑)(单位:4粒/包) 83 376.82 得力/deli\18507 验收通过
12 唯赢 竹炭护腕护膝护肘护踝篮球羽毛球网球跑步运动护具 10 200.0 唯赢\WP-050 验收通过
13 齐心/Comix AR151A-P A4 坚固轻便夹 单弹簧夹 (单位:个) 20 200.0 齐心/Comix\AR151A-P 验收通过
14 齐心/Comix L303 健康纸杯7安 白(50个/袋) 45 405.0 齐心/Comix\L303 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘世伟







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