公告摘要
项目编号2061451000000422180
预算金额720.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市骨科医院 
二、    *履约供应商名称:  巢湖市腾琼慧商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2061451000000422180  
四、    *合同编号:   30676081 
五、    *验收单位:  合肥市骨科医院 
六、    *验收日期:  2024年5月10日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 谢裕大 绿茶 2 600.0 谢裕大\250g 验收通过
2 张小泉 HBS-174 剪刀 1 18.0 张小泉\HBS-174 验收通过
3 金达日美 多功能刀/美甲/指甲 20 160.0 金达日美\无型号 验收通过
4 德众 挂钩/不锈钢挂钩 10 300.0 德众\无型号 验收通过
5 得力 软面抄A5单装本 100 200.0 得力\A5 40页 1本装 验收通过
6 晨光 21302 勾线笔 120 240.0 晨光/M&G\21302 验收通过
7 亚太森博 A5 70G 打印/复印纸 11 1100.0 亚太森博\A5 70G 验收通过
8 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 30 4140.0 晨光/M&G\A4 70g 8包/箱 验收通过
9 双飞燕 G3-300N 有线鼠标 10 400.0 双飞燕/A4TECH\G3-300N 验收通过
10 妙洁一次性塑料杯 5 30.0 妙洁/magic\妙洁 MDPC50-B 验收通过
11 得力 7092 胶棒 120 180.0 得力/deli\7092 验收通过
12 清风 241-1-3-B-S 打印/复印纸 5 300.0 清风/qingfeng\241-1-3-B-S 验收通过
13 得力 18168-03 多功能插座 5 290.0 得力/deli\18168-03 验收通过
14 得力 19360 挂钩/粘钩 7 28.0 得力/deli\19360 验收通过
15 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 10 100.0 得力/deli\30369单卷装 验收通过
16 得力18262 多功能插座 5 310.0 得力/deli\得力18262 验收通过
17 人所食塑料清洁小刷子 10 50.0 无品牌\塑料小刷子 验收通过
18 清风 B20AGJ1 卷筒纸 5 125.0 清风/qingfeng\B20AGJ1 验收通过
19 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 3 48.0 小钢炮\A4 80g 验收通过
20 清风 原木纯品2层200抽*3包 抽纸 10 180.0 清风/qingfeng\原木纯品2层200抽*3包 验收通过
21 双飞燕 FK11 键盘 10 550.0 双飞燕/A4TECH\FK11 验收通过
22 得力 S01 中性笔芯 10 130.0 得力/deli\S01 验收通过
23 得力 S01 中性笔芯 10 130.0 得力/deli\S01 验收通过
24 清风 241-3 打印/复印纸 5 300.0 清风/qingfeng\241-3 验收通过
25 得力 DLSX-A13 中性笔 480 1200.0 得力/deli\DLSX-A13 验收通过
26 清风 B913A 卫生间专用擦手纸 5 650.0 清风/qingfeng\B913A 验收通过
27 南孚 5号1.5V 普通干电池 60 150.0 南孚/NANFU\5号1.5V 验收通过
28 南孚 7号 普通干电池 120 300.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
29 公牛 GN-216 多功能插座 5 340.0 公牛/BULL\GN-216 验收通过
30 蓝月亮 500g*1 洗手液 60 720.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
31 得力 6600ES 中性笔 10 120.0 得力/deli\6600ES 验收通过
32 得力 6600ES 中性笔 5 60.0 得力/deli\6600ES 验收通过
33 公牛 8位3M插座 5 325.0 公牛/BULL\GN-B2080 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   黄丽
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