公告摘要
项目编号2481101000015202142
预算金额996.00元
招标联系人-
中标公司龙山县兴苗购物广场200.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 瞿红梅 来源: 发布时间: 2024-10-06 15:50:20


一、 *采购人名称:龙山县桂塘镇九年制学校

二、 *履约供应商名称:龙山县兴苗购物广场
三、 *采购项目编号:2481101000015202142
四、 *合同编号:54508402
五、 *验收单位:龙山县桂塘镇九年制学校
六、 *验收日期:2024年10月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力(deli)125ml高粘度液体胶 学习办公通用胶水 12只装 办公用品 P07303 5 175.0 得力/deli\7303 验收通过
2 得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm 10 148.0 得力/deli\5604 验收通过
3 南孚 5号电池 普通干电池 10 69.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
4 得力 0012S 订书钉 10 260.0 得力/deli\0012S 验收通过
5 得力 8551ES 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 5 49.5 得力/deli\8551ES 验收通过
6 7420-5 打印/复印纸得力爱琴海复印纸双面打印A4打印用纸办公用品70克/80克纯木浆整箱5包装a4纸莱茵河复印纸草稿纸佳铂打印纸 25 2725.0 得力/deli\7420-5 验收通过
7 得力 9863 印油/印泥/印台 5 26.0 得力/deli\9863 验收通过
8 得力 33413-2B 铅笔 5 104.35 得力/deli\33413-2B 验收通过
9 得力 22251 PU/PVC笔记本 12 552.0 得力/deli\22251 验收通过
10 得力 0416 订书机 4 88.0 得力/deli\0416 验收通过
11 惠普 W1108A 墨粉/碳粉 5 530.0 惠普/HP\W1108A 验收通过
12 得力 9846 得力文件架收纳盒桌面文件框文件筐子办公文件栏黑灰色资料篮资料框学生书立文件夹四联整理置物架9846 10 259.0 得力/deli\9846 验收通过
13 ABS91696 别针/回形针/大头针 晨光回形针办公用品曲别针文具扣针回型针u形针回型扣区别针关针回心针防锈回旋针小号包邮 5 10.0 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
14 晨光 晨光a4文件袋透明纽扣袋塑料办公用品收纳袋加厚大容量防水公文试卷合同袋文具文件保护套档案袋子资料袋批发 20 198.0 晨光/M&G\ADM94516/17 验收通过
15 斯伯丁/Spalding 74-604Y NBA经典掌控室内室外PU篮球 6 996.0 斯伯丁/Spalding\74-604Y 验收通过
16 李宁耐打羽毛球球12只装套装室外比赛专用球室内训练球正品耐打王 2 78.0 李宁/Lining\KS15鹅毛球-5000 验收通过
17 免洗消毒凝胶 500ml 免洗洗手液 海氏海诺免洗手消毒液消毒凝胶大瓶装500ml家用杀菌75度抗菌 10 195.0 海氏海诺\免洗消毒凝胶 500ml 验收通过
18 AAS91307 剪刀家用晨光91307手工安全剪刀办公用剪刀美工剪刀剪纸刀 5 49.5 晨光/M&G\AAS91307 验收通过
19 多功能插座 公牛(BULL)GN-313 新国标插座插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位分控全长3米 5 425.0 公牛/BULL\GN-313 验收通过
20 罗氏 GP-2009 中性笔 100 200.0 罗氏\GP-2009 验收通过
21 罗氏 GP-2009 中性笔 100 200.0 罗氏\GP-2009 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:瞿红梅







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