公告摘要
项目编号2561101000016714568
预算金额68.00元
招标联系人-
中标公司桂阳华鑫文体用品中心24.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 石红军 来源: 发布时间: 2024-11-13 18:37:12


一、 *采购人名称:桂阳县青兰中心校

二、 *履约供应商名称:桂阳华鑫文体用品中心
三、 *采购项目编号:2561101000016714568
四、 *合同编号:55703962
五、 *验收单位:桂阳县青兰中心校
六、 *验收日期:2024年11月13日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 其它防护用品 升旗绳 2 136.0 A\01 验收通过
2 红星 红星 180g 墨汁 18- 68-32 1 32.0 红星\红星180g 验收通过
3 公牛 门铃 10寸电铃 打铃仪 328-118-68 1 68.0 公牛/BULL\3216797 验收通过
4 北极星 座钟 电子闹钟 挂钟 76-88-48 4 192.0 北极星/POLARIS\651984156 验收通过
5 黑板 黑板擦 10 35.0 A\1 验收通过
6 兰诗 120A 垃圾桶 1 48.0 兰诗\120A 验收通过
7 晨光 勾线笔 马克笔 彩铅 笔记本笔套装 笔记本 5.5-16.5-49.8-79.8-108-8-4-39.8 1 39.8 晨光/M&G\ASD9980358 验收通过
8 得力 2801 翻页激光笔 5 340.0 得力/deli\2801 验收通过
9 振德 修正带 6.8-6-11.8-2.5-3-5.8 3 17.4 振德\修正带// 验收通过
10 首工 线缆钳 网线钳 水晶头 50-78-12 3 36.0 首工\SK-868E 验收通过
11 上工 戒尺 8-15 14 112.0 上工\戒尺 验收通过
12 得力 7301 胶水 40 200.0 得力/deli\7301 验收通过
13 板纸 封面纸 2 56.0 A\189 验收通过
14 晨光 荣誉证书芯 奖状 聘书0.6-0.4-0.3 11 6.6 晨光/M&G\WA50015 验收通过
15 得力 7091 胶棒 固体胶 10 25.0 得力/deli\7091 验收通过
16 晨光 荣誉证书芯 奖状 聘书0.6-0.4-0.3 59 23.6 晨光/M&G\WA50015 验收通过
17 心相印 纸巾 抽纸 硬抽 软抽 16K纸 26-290-232-260-280-200-16.5-396-180-22 1 396.0 心相印/Mind Act Upon Mind\9815l/* 验收通过
18 晨光 海绵胶带 双面胶 9-2-3-1.5 7 14.0 晨光/M&G\AJD97391-12 验收通过
19 得力 0018 回形针座/盒 回形针 10 20.0 得力/deli\0018 验收通过
20 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 12 24.0 得力/deli\0012 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:石红军







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