公告摘要
项目编号2301101000018401073
预算金额804.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 周劲 来源: 发布时间: 2024-12-24 10:20:56


一、 *采购人名称:中共邵东市委社会工作部

二、 *履约供应商名称:邵东市大禾塘市府星城商行
三、 *采购项目编号:2301101000018401073
四、 *合同编号:57063243
五、 *验收单位:中共邵东市委社会工作部
六、 *验收日期:2024年12月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 三益档案 1808-2 档案袋 牛皮纸1加大加宽A4纸质4cm大容量210g进口纸1808-1投标文件袋办公合同资料袋 200 300.0 三益档案/SANISY\1808-2 验收通过
2 心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提(计价单位:提) 抽纸 5 1200.0 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 H200 盒装抽纸 茶语系列 2层 200抽 3盒/提(计价单位:提) 验收通过
3 西湖牌 红茶茶叶 18 2160.0 西湖牌\ 验收通过
4 金灶 K7 烧水壶 全智能电茶壶自动加水茶具电热水壶全自动电茶炉 3 804.0 金灶/KAMJOVE\K7 验收通过
5 得力 9560 得力9560一次性经济纸杯50只装加厚家用办公室水杯商务杯子 250ml 80 680.0 得力/deli\9560 验收通过
6 维达卷纸200g*10卷2000克有芯卫生纸卷筒纸V4073空心蓝色经典纸巾 18 648.0 维达/Vinda\V4073 验收通过
7 晨光 MG7104 25g固体胶3个 高粘度固体胶 胶棒胶水固体胶 学生办公用品财务用品 胶带/胶水/胶棒 12 42.0 晨光/M&G\MG7104 验收通过
8 得力 71115 磨砂橡皮擦 6 12.0 得力/deli\71115 验收通过
9 纽赛 NS062 大号撞色设计美工刀壁纸刀裁纸刀 办公用品 尾部自带折刀器 深灰色 2 25.0 纽赛/NUSIGN\NS062 验收通过
10 得力 9146 得力(deli)9146 收纳笔筒 简约黑色商务办公收纳 用笔桶 收纳笔筒 金属方形笔筒 黑色 黑色 10 180.0 得力/deli\9146 验收通过
11 洁柔 柔韧3层120抽 抽纸 3 684.0 洁柔/C&S\柔韧3层120抽 验收通过
12 PU/PVC笔记本 得力3151活页记事本笔记本(混)-100页-8in(本) 10 225.0 得力/deli\3151 验收通过
13 得力6047剪刀(混)(把) 8 116.0 得力/deli\6047 验收通过
14 农夫山泉 饮用天然水550ml 矿泉水/纯净水 40 1520.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水550ml 验收通过
15 洁丽雅 7376 毛巾/面巾/方巾 纯棉柔软提花小格洗脸毛巾全棉面巾 1 15.0 洁丽雅/grace\7376 验收通过
16 闪电客 塑料凳子/塑料椅子 10 280.0 闪电客\椅子 验收通过
17 枪手 电热蚊香液套装 无导线 无味 1器+2瓶 蚊香/蚊香液 2 64.0 枪手/GUNNER\电热蚊香液套装 无导线 无味 1器+2瓶 验收通过
18 得力 0371 省力订书机 (单位:台) 混色 6 168.0 得力/deli\0371 验收通过
19 胶带/胶纸/胶条 晨光文具胶带18mm*30y(8卷/筒)AJD97323 12mm*30y(8卷/筒)AJD97320 23 23.0 晨光/M&G\AJD97323 验收通过
20 电话机(有绳/无绳/网络) 得力799录音电话机(黑色)(台) 3 1098.0 得力/deli\799 验收通过
21 好媳妇马桶刷5700洗厕刷卫生刷厕所刷洁厕刷清洁刷地板刷 4 36.0 好媳妇\AGW-5700 验收通过
22 印油/印泥/印台 得力9863快干印台(红)(只) 8 52.0 得力/deli\9863 验收通过
23 先锋/Singfun FS40-16D落地电风扇 5 1140.0 先锋\FS40-16D 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:周劲







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