公告摘要
项目编号2081101000008489541
预算金额93.00元
招标联系人-
中标公司湖南友乐商贸有限公司400.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 彭军来源: 发布时间: 2023-12-11 15:33:32


一、 *采购人名称:长沙市芙蓉区火星第二小学

二、 *履约供应商名称:湖南友乐商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2081101000008489541
四、 *合同编号:49265372
五、 *验收单位:长沙市芙蓉区火星第二小学
六、 *验收日期:2023年12月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 财兴 CX-6080 胶带/胶纸/胶条 加宽双面胶 100 200.0 财兴\CX-6080 验收通过
2 ABS92896 订书机 晨光订书机省力12号 20 330.0 晨光/M&G\ABS92896 验收通过
3 得力 8565 票夹/长尾夹40只19mm黑色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据文件夹子 20 196.0 得力/deli\8565 验收通过
4 得力 8562 票夹/长尾夹24只41mm黑色长尾夹票夹 金属燕尾夹票据文件夹子 10 155.0 得力/deli\8562 验收通过
5 得力 2003 美工刀 30 105.0 得力/deli\2003 验收通过
6 得力 30009 胶带/胶纸/胶条 透明胶 100 93.0 得力/deli\30009 验收通过
7 子弹头 010 6位过载保护 电源插座/插排/插线板/接线板/排插/插板 总控开关 10 420.0 子弹头\TS-010c 验收通过
8 子弹头 010 6位过载保护 电源插座/插排/插线板/接线板/排插/插板 总控开关 10 480.0 子弹头\TS-010c 验收通过
9 得力 5682 档案盒35mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 60 552.0 得力/deli\5682 验收通过
10 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 10 310.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 验收通过
11 得力 8563 票夹/长尾夹长尾夹 32mm 24只/筒 20 196.0 得力/deli\8563 验收通过
12 得力 8566 得力6#长尾夹8566单位:筒 20 190.0 得力/deli\8566 验收通过
13 得力 记号笔/粗笔 )黑色双头多用油性记号笔签字笔 双头勾线笔美术勾线笔会议笔马克笔 学生儿童勾线笔12支/盒6824 120 180.0 得力/deli\6824 验收通过
14 南孚 普通干电池 5号电池 75 375.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
15 南孚 7号电池 普通干电池 75 375.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
16 鸿发 1.5抽杆夹(10个/包)单位:个 200 400.0 鸿发\8214 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:彭军







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