公告摘要
项目编号2941101000012190214
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司常宁市东贸商行144.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 郭志鹏 来源: 发布时间: 2024-10-29 10:41:13


一、 *采购人名称:常宁市自然资源局

二、 *履约供应商名称:常宁市东贸商行
三、 *采购项目编号:2941101000012190214
四、 *合同编号:52188682
五、 *验收单位:常宁市自然资源局
六、 *验收日期:2024年10月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 申士 18-401 PU/PVC笔记本 4 104.0 申士/SNSIR\18-401 验收通过
2 晨光 k35 中性笔 30 96.0 晨光/M&G\k35 验收通过
3 得力 9839 文件栏 2 60.0 得力/deli\9839 验收通过
4 公牛 GN-603 多功能插座 2 96.0 公牛/BULL\GN-603 验收通过
5 得力 77757 剪刀 4 48.0 得力/deli\77757 验收通过
6 得力 5501 文件袋纽扣式袋 50 50.0 得力/deli\5501 验收通过
7 齐心 EA6019 加厚牛皮纸档案袋/资料文件袋 30 60.0 齐心/Comix\EA6019 验收通过
8 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 5 130.0 维达/Vinda\200g 4层 10卷 验收通过
9 新绿天章A4 70g 彩色复印纸1包 2 56.0 天章/TANGO\新绿天章A4 70g 验收通过
10 得力 9147 笔筒 2 18.0 得力/deli\9147 验收通过
11 怡宝 饮用纯净水555ml*24支 矿泉水/纯净水 10 330.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24支 验收通过
12 兰诗 长杆铁簸箕/灰斗 2 36.0 兰诗\TTB-1504 验收通过
13 海斯迪克 HKQS-102 硬丝塑料扫把 2 20.0 海斯迪克\HKQS-102 验收通过
14 得力 7480 打印/复印纸 塞纳河打印纸/复印纸(A4/8包) 6 1440.0 得力/deli\7480 验收通过
15 得力 63751 商务公文包 1 50.0 得力/deli\63751 验收通过
16 瑶尖牌 常宁塔山茶 清明茶 绿茶(招待茶) 5 1240.0 \ 验收通过
17 得力 33089 别针/回形针/大头针 5 37.5 得力/deli\33089 验收通过
18 得力 27036 塑料档案盒/文件盒(中号)55mm 15 165.0 得力/deli\27036 验收通过
19 联想 4X30M86879 无线键盘鼠标套装 2 290.0 联想/lenovo\4X30M86879 验收通过
20 得力 8552 彩色长尾 票夹 长尾夹 8 144.0 得力/deli\8552 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:郭志鹏







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