公告摘要
项目编号2231101000008722475
预算金额990.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 曹素 来源: 发布时间: 2024-07-09 17:42:18


一、 *采购人名称:中国人民解放军湖南省怀化军分区

二、 *履约供应商名称:怀化市鹤城区博雅购物中心
三、 *采购项目编号:2231101000008722475
四、 *合同编号:49543889
五、 *验收单位:中国人民解放军湖南省怀化军分区
六、 *验收日期:2024年7月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 八马茶业 独立包装小袋茶 100包/袋 2 56.0 八马茶业/BAMA TEA\ 验收通过
2 图形 凉拖鞋 90 1512.0 图形\凉拖鞋 验收通过
3 得力订书机0314 个 2 36.0 得力/deli\0314 验收通过
4 常胜 35×75 抹布超细纤维抹布35×75cm薄款 40 200.0 常胜\35×75 验收通过
5 苏泊尔/SUPOR SWF17E13B 电热水壶304不锈钢烧水壶 1.7L 典雅金(个) 2 316.0 苏泊尔/SUPOR\SWF17E13B 验收通过
6 公牛 GN-109K 5M 多功能插座 5 340.0 公牛/BULL\GN-109K 5M 验收通过
7 心相印 H200 抽纸 50 990.0 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 验收通过
8 晨光 晨光商务V型会议桌牌150*80mmASC99351 50 200.0 晨光/M&G\ASC99351 验收通过
9 。500g 家居消毒液 84消毒液九星84消毒液500g/瓶 40 180.0 九星\。500g 验收通过
10 打印/复印纸 蓝晨光多功能复印纸70gA4-APYVQ959A 2 350.0 晨光/M&G\APYVQ959 验收通过
11 晨光/M&G MG7103 胶棒 固体胶水高粘度日常手工胶 学生文具 办公用品35g 【12支装/件】 5 29.75 晨光/M&G\MG7103 验收通过
12 宝珠/走珠/签字笔 得力/deli S656 0.5mm直液式走珠签字笔 2 39.8 得力/deli\S656 验收通过
13 得力 得力/deli 小号带金属护套办公美工刀/裁纸刀 颜色随机2031 5 20.0 得力/deli\2031 验收通过
14 3 抽纸心相印空心卷纸1620G 5 132.5 心相印/Mind Act Upon Mind\3 验收通过
15 保温壶得力8967保温壶(本色)(个) 2 356.0 得力/deli\8967 验收通过
16 垃圾袋环卫大垃圾袋 物业垃圾袋80*100CM 4 100.0 无品牌\002 验收通过
17 好媳妇 拖把盆好媳妇吸水拖把 10 650.0 好媳妇\3190 验收通过
18 日美PE垃圾袋41613 40 272.0 无品牌\RM41613 验收通过
19 8554ES 得力 得力彩色长尾票夹4#48只8554 盒 1*48 2 48.0 得力/deli\8554ES 验收通过
20 蓝月亮 蓝月亮抑菌洗手液500g 瓶 1*24 40 560.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
21 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 12 480.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4 验收通过
22 矿泉水/纯净水 农夫山泉饮用天然水 380ml*24 30 900.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 验收通过
23 晨光GP1112中性笔0.5mm黑色 10 240.0 晨光/M&G\GP1112 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:曹素







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