公告摘要
项目编号-
预算金额40万元
招标代理机构北京恒乐工程管理有限公司
代理联系人-13565941495
中标联系人全秀娟
公告正文

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新疆交通投资(集团)有限责任公司2023 年度年报审计服务项目招标中标候选人公示
项目名称新疆交通投资(集团)有限责任公司2023年度年报审计服务项目
招标人新疆交通投资(集团)有限责任公司招标人联系电话0991-7675698
招标代理机构北京恒乐工程管理有限公司招标代理机构 联系电话13565941495
开标地点新疆交通投资(集团)有限责任公司招标采购服务 中心(地址:新疆乌鲁木齐沙依巴克区于田街78 号1楼)开标时间2023年10月16日11时00分
公示期2023年10月18日至2023年10月20日最高投标限价274万元
中标候选人 及排序中标候选人名称投标报价 (元)经评审的投标价 (元)综合得分
第一名大信会计师事务所(特殊普通合伙)2370000.002370000.0095.67
第二名中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)2450000.002450000.0091.84
第三名信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2600000.002600000.0091.69

新疆交通投资(集团)有限责任公司
2023年10月17日
招标文件规定公示的其他信息详见中标候选人公示附件
招标文件规定公示的其他信息
一、中标候选人信息
第一中标候选人:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
投标人名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码 91110108590611484C
项目管理机构主要人员
执业或职业资格 职称
职务 姓名
证书名称 证书编号 职称专业 级别和编号
项目负责人 郭春俊 注册会计师 650800520094 高级会计师 202141218180200001881H
单位业绩
项目业主项目名称开始日期结束日期工作内容合同价格(元)项目负责人
国家能源投资集团 有限责任公司国家能源投资集团 有限责任公司 2021-2022年财务 决算审计2021年2022年国家能源投资集团有限责任公司所属 单位按照企业会计准则编制的2021年 和2022年财务报表进行审计。3156万元石展起
乌鲁木齐城市建设 投资(集团)有限公 司乌鲁木齐城市建设 投资(集团)有限公司 2021年度会计报表 审计2021年2021年对乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公 司按照企业会计准则编制的2021年12 月31日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、2021年度 合并及母公司所有者权益(或股东权益) 变动表和2021年度合并及母公司现金 流量表以及财务报表附注进行审计。86万元郭春亮
中国中车集团有限 公司中国中车集团有限 公司2022年度会计 报表审计2022年2023年4月对中国中车集团有限公司及其指定的 成员公司按照企业会计准则编制的 2022年12月31日的资产负债表,2022333万元沈发兵

年度的利润表、所有者权益(或股东权 益)变动表和现金流量表以及财务报表 附注(以下统称“财务报表")进行审计。
中国南方电网有限 责任公司中国南方电网有限 责任公司2022-2024 年度南方电网总部 财务决算审计2022年2024年中国南方电网有限责任公司2022-2024 年度财务决算审计服务838.73万元朱学良
乌鲁木齐银行股份 有限公司乌鲁木齐银行股份 有限公司2022年度 会计报表审计2022年2023年4月按照《企业会计准则》编制的2022年 12月31日的资产负债表,2022年度的 利润表、所有者权益(或股东权益)变动 表和现金流量表以及财务报表附注(以 下统称“财务报表”)进行审计。118万元郭春亮
新疆地矿投资(集 团)有限责任公司新疆地矿投资(集 团)有限责任公司 2022 年度会计报表2022年2023年3月对新疆地矿投资(集团)有限责任公司 按照企业会计准则编制的2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度合并及母公司的利润表、现金流量 表和所有者权益变动表以及财务报表 附注进行审计。237.41万元郭春亮
新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公 司新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公司 2021 年度会计报表 审计2021年2022年4月对新疆广汇实业投资(集团)有限责任公 司按照《企业会计准则》编制的2021 年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2021年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司所有者权益(或股东权益) 变动表和合并及母公司现金流量表以 及财务报表附注(以下统称“财务报表") 进行审计。441万元郭春俊

国电电力发展股份 有限公司国电电力发展股份 有限公司2022年度 年报审计2021年2022年国电电力发展股份有限公司2022年度 年报审计。370万元石晨起
中铝国际工程股份 公司中铝国际工程股份 公司2022年度年报 审计2022年2022年对中铝国际工程股份公司按照企业会 计准则编制的2022年12月31日的资 产负债表,2022年度的利润表、所有者 权益变动表和现金流量表以及财务报 表附注进行审计。480.4万元石晨起
中国船舶重力集团 动力股份有限公司中国船舶重力集团 动力股份有限公司 2022年度年报审计2022年2022年对中国船舶重力集团动力股份有限公 司2022年度会计报表及2022年度的内 部控制设计与运行的有效性进行审计。 对宝胜科技创新股份有限公司按照企340万元/
宝胜科技创新股份 有限公司宝胜科技创新股份 有限公司2022年度 年报审计2022年2022年业会计准则编制的2022年12月31日 的合并及公司资产负债表2022年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司股 东权益变动表、合并及母公司现金流量 表以财务报表附注进行审计并出具审 计报告。140万元麻振兴
中航航空高科技股 份有限公司中航航空高科技股 份有限公司2022年 度年报审计2022年2022年对中航航空高科技股份有限公司按照 企业会计准则编的2022年12月31日 的合并及公司产负债2022年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权 益变动表、合并及母公司现金流量表以 财务报表附注进行审计。119万元麻振兴

第二中标候选人: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
投标人名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码 91110108089662085K
项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别和编号
项目负责人徐跃辉注册会计师110001540253高级会计师B01181200098

单位业绩
项目业主项目名称开始日期结束日期工作内容合同价格(元)项目负责人
南昌轨道交 通集团有限 公司对南昌轨道交通集团有限公 司2021年度财务报表进行审 计及2022年发行信用债的所 涉及的审计工作项目2021 年2022年乙方接受甲方委托,对甲方按照企 业会计准则编制的2021年12月31 日的资产负债表,2021年度的利润 表、现金流量表、所有者权益或(股 东权益)变动表以及相关财务报表附 注(以下统称财务报表)进行审计。并 出具相关财务决算审计报告。400000元全秀娟+4 I
佛山电器照 明股份有限 公司对2021年度合并财务报表和 甲方纳入合并范围的子公司 2021年度财务报表进行审计2021年2021年乙方接受甲方委托,对甲方按照企 业会计准则编制的2021年12月31 日的合并资产负债表,2021年度的 合并利润表、合并股东权益变动表 和合并现金流量表及合并财务报表 附注,以及甲方所属子公司按照企 业会计准则编制的2021年12月31 日的资产负债表,2021年度的利润2200000元冯维152

表、股东权益变动表和现金流量表 及财务报表附注(以下统称财务报 表)等业务进行审计。并出具相关审 计报告。
河南省收费 还贷高速公 路管理有限 公司对2019年度母公司及合并财 务报告进行审计2019年2020年3月乙方接受甲方委托,对甲方按照企 业会计准则编制的2019年12月31 日的资产负债表,2019年度的利润 表、现金流量表、所有者权益(或股 东权益)变动表以及相关财务报表 附注(以下统称财务报表)进行审计: 并出具相关财务决算审计报告。280000元徐跃辉
河南城际铁 路有限公司对河南城际铁路有限公司 2021年度财务报表及所得税 进行审计、汇算。2021年2021年乙方接受甲方委托,对河南城际铁 路有限公司按照企业会计准则编制 的2021年12月31日的资产负债表, 2021年度利润表、现金流量表所有 者权益变动表以及相关财务报表附 注(以下统称财务报表进行审计。并 出具相关审计报告。 乙方接受甲方委托,对甲方按照企20万元徐跃辉
南昌轨道交 通集团有限 公司甲方委托乙方对2019年度财 务报表进行审计及2020年发 行债券专项审计项目2019年2020年业会计准则编制的2019年12月31 日的资产负债表,2019年度的利润 表、现金流量表、所有者权益或股 东权益)变动表以及相关财务报表附 注(以下统称财务报表)进行审计。并 出具相关审计报告。50万元全秀娟
江西省水利 投资集团有对2019年度、2020年度、 2021年度财务报表进行审计2019年2021年乙方接受甲方委托,对甲方及所属 子公司按照企业会计准则编制的600000元全秀娟

限公司2019年度、2020年度、2021年度 财务报表(包括资产负债表利润表现 金流量表、所有者权益变动表以及 相关财务报表附注进行审计,并出 具审计报告。
驻马店市城 乡建设投资 集团有限公 司2019年度-2021年度的财务 报表进行年度审计、为甲方 提供发行债券业务过程中的 财务信息鉴证服务及其他服 务2019 年2021年对2019年度-2021年度的财务报表 进行年度审计、为甲方提供发行债 券业务过程中的财务信息鉴证服务 及其他服务。对证券监管部门要求 的其他需要甲方出具的报告资料进 行鉴证。并出具相关审计报告。960000元徐跃辉
江西省国有 资产监督管 理委员会甲方委托乙方对被审计单位 2022、2023年度财务决算审 进行审计2022年2023年乙方将依据中国注册会计师独立审 计准则和《江西省国资委监管企业 财务决算审计工作规范》等相关规 定,对被审计单位截止2022年12 月31日、2023年12月31日根据《企 业会计准则》编制的会计报表进行 审计。并出具相关审计报告。980000元全秀娟
深圳市新纶 科技股份有 限公司甲方委托乙方对2020年度 财务报表进行审计2019年2021年对2019年度-2021年度的财务报表 进行年度审计、为甲方提供发行债 券业务过程中的财务信息鉴证服务 及其他服务。对证券监管部门要求 的其他需要甲方出具的报告资料进 行鉴证。并出具相关审计报告。2300000元1

第三中标候选人:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
投标人名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码 91110101592354581W
项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别和编号
项目负责人崔艳秋中国注册会计师650800520023高级会计师202141218180200001951J

单位业绩
项目业主项目名称开始日期结束日期工作内容合同价格(元)项目负责人
特变电工股份有牛 限公司特变电工股份有限公 司2022年度年报审计2022年11月10日2023年4月23日2022年度年报审计;乙方接受甲方委托,对 甲方按照企业会计准则编制的财务报表,包 括2022年12月31日【合并及母公司>资产负债 表,2022年度利润表、【合并 及母公司>现金流量表、【合并及母公司>股东 权益变动表以及财务报表附注进行审计。 乙方接受甲方委托,对甲方按照企业会计准300万元崔艳秋
特变电工股份有特变电工股份有限公 限公司司2021年度年报审计2021年11月10日2022年4月9日则编制的财务报表,包括2021年12月31日利润表、【合并及母公司现金流量 表、【合并及母公司>所有者股东权益变动表 以及相关财务报表附注进行审计。260万元张建祖
新疆中泰化学股 份有限公司新疆中泰化学股份有 限公司2022年度年报2022年11月15日2023年3月30日 审计2022年度年报审计;乙方接受甲方委托,对 甲方按照企业会计准则编制的财务报表,包 括2022年12月31日合并及母公司资产负债280万元范建平

表,2022年1-12月合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表以及相关财务报 表附注进行审计。
中国外运股份有中国外运股份有限公 限公司司2022年度年报审计2022年2022年按照中国注册会计师审计准则的规定,审计 甲方按照中国企业会计准则和中国证券监 督管理委员会额布的《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号财务报告的一般 规定》及其他有关规定编制的<2022>年<12> 月<31>日公司及合并资产负债表以及<2022> 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金 流量表、公司及合并股东权益变动表和相关910万元董秦川
中远海运发展股 份有限公司中远海运发展股份有 限公司2022年度年报 审计2022年2023年3月30日报表附注。 乙方接受甲方委托,对甲方按照中国企业会 计准则编制的2022年12月31日合并及母公 司资产负债表,2022年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表以及财务报表附注进行 审计。528万元王友娟
四川成渝高速公 路股份有限公司四川成渝高速公路股 份有限公司2022年度 年报审计2022年2023年3月30日对公司按照企业会计准则编制的财务报表, 包括2022年12月31日合并、母公司及下属 分,子公司资产负债表,2022年度合并、母 公司及下属分、子公司利润表,2022年度合 并、母公司及下属分、子公司现金流量表, 2022年度合并及母公司及下属分、子公司股 东权益变动表以及财务报表附注进行审计。 对公司及下属分、子公司2022年资产报废情 况进行专项审核,并按管理部门要求出具相82万元林建昆

关鉴证报告和审核报告。
现代投资股份有现代投资股份有限公 限公司司2022年度年报审计2022年2023年4月6日对甲方按照企业会计准则编制的财务报表, 包括2022年12月31日合并及母公司资产负 债表、2022年度合并及母公司利润表、并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注进行审计。80万元丁景东
国家开发投资集 团有限公司国家开发投资集团有 限公司2022年度年报 审计2022年2023年4月28日对委托方按照企业会计准则编制的财务报 表,包括2022年12月31日合并及母公司资产 负债表、2022年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注进行审计,对 财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证,并出具包含 审计意见的审计报告。143万元宋刚
国家电网有限公 司国家电网有限公司 2022年度年报审计2023年1月1日2023年4月10日2022年度年报审计:单位范围为甲方总分部 及合并财务报告;审计范围包括年度财务决 算审计、内部控制监督评价、电网监管业务 审计、中期财务报表审阅。 对甲方2022年度财务决算的审计工作,并对491.03万元姜斌
中国华能集团有 1 限公司中国华能集团有限公 司2022年度年报审计2022年2023年4月26日甲方2022年度合并报表的编制方法及由其 他会计师事务所审计的子公司的会计报表 进行审核,对甲方2022年度财务决算报告的 真实性、合法性等发表审计意见,按照《中 国注册会计师执业准则》和甲方工作要求, 分别出具以下审计报告(含专项审计报告和 审核报告)和管理建议书:1.甲方合并财务决164万元/

算报告;2.甲方母公司财务决算报告。
对甲方及下属各级子公司《除中国南方航空 股份有限公司及其下属各级子公司以下称 “审计单位")按照企业会计准则编的2022年
中国南方航空集 团有限公司中国南方航空集团有 限公司2022年度年报 审计2022年2023年4月17日112月31日及母公司资产负债表,2022年度的 合并及母公司利润表、现金流表和所有者权 益受动表以及财务报表附注《以下统称“财 务报表”进行审计。 对甲方(包括钢集团各级合并、境外合并、公135.70万元马文兰
鞍钢集团有限公 司鞍钢集团有限公司 2022年度年报审计2022年2023年4月27日司、子公司(不含上市公)下照企业会准则编 制的财表括2022年12月31日资产负债表、 2022年度利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及财务报表附注进行审计。1133万元范建平

其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称投标报价(元)或否决投标依据条款(投标 文件被认定为不合格所依据的招标文件评标 办法中的评审因素和评审标准的条款)经评审的投标价(元)或否决投标理由(投 标文件被认定为不合格的具体事实,不得简 单地表述为未响应招标文件实质性内容、某 处有问题等)综合评标得 分或备注
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其他需说明事项采用合理低价法的,应在此处载明评标基准价的计算结果等情况
监督部门名称及联系电话新疆交通投资(集团)有限责任公司纪检监察部0991-7675658 1.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
异议投诉注意事项2.投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到 异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的交通运输行政主管部门投诉。

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