公告摘要
项目编号2011451000000614921
预算金额99.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 芜湖市消防救援支队 

二、    *履约供应商名称:  芜湖维创空间家居有限公司 

三、    *采购项目编号:  2011451000000614921  

四、    *合同编号:   30855554 

五、    *验收单位:  芜湖市消防救援支队 

六、    *验收日期:  2024年12月1日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 锥子 手动装订木锥针 (直锥) 1 6.0 无品牌\无型号 验收通过
2 铭盛自粘性标签/不干胶标签 1 2.0 无品牌\无型号 验收通过
3 得力 0010 订书钉 3 4.5 得力/deli\0010 验收通过
4 创易 报告夹系列 A4旋转拉杆报告夹 20 44.0 创易\报告夹系列 验收通过
5 晨光 ADG98818 算术型计算器 1 22.0 晨光/M&G\ADG98818 验收通过
6 晨光 AYZ97509 印油/印泥/印台 光敏印油10ml 1 10.5 晨光/M&G\AYZ97509 验收通过
7 得力 18255 新国标 儿童安全门 防触电 总控开关电源插座/插排/插线板 6位2米 带总控开关 3 99.0 得力/deli\18255 验收通过
8 得力 30061 胶带/胶纸/胶条 2 2.0 得力/deli\30061 验收通过
9 得力 7093 强粘性 PVP固体胶/固体胶胶棒系列/胶水 PVP强粘性 36g/12支 1 35.0 得力/deli\7093 验收通过
10 得力 9874ES 印油/印泥/印台 1 5.0 得力/deli\9874ES 验收通过
11 得力 66306 便签本/便条纸/N次贴 2 4.0 得力/deli\66306 验收通过
12 得力 78985 文件座/文件架/文件框 1 65.0 得力/deli\78985 验收通过
13 得力 3738 无线鼠标 2 90.0 得力/deli\3738 验收通过
14 得力 0018 别针/回形针/大头针 不锈钢u型100枚 银色回形针 13 26.0 得力/deli\0018 验收通过
15 得力 8551ES 彩色票夹/长尾夹 筒装(混)(12只/筒) 1 12.5 得力/deli\8551ES 验收通过
16 得力 7535 橡皮 2 2.0 得力/deli\7535 验收通过
17 得力 6600ES 经典办公中性笔 0.5mm标准子弹头水笔(黑、红、蓝) 7 66.5 得力/deli\6600ES 验收通过
18 晨光 ASSN2249 180mm 剪刀 2 10.0 晨光/M&G\ASSN2249 验收通过
19 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 32mm 2 18.0 晨光/M&G\ABS92740 验收通过
20 得力 6600ES 黑 中性笔 1 9.5 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
21 兄弟 TZE-Z 商标纸/标签纸 适用兄弟标签机 9MM黄白底 8 240.0 兄弟/BROTHER\TZE-Z 验收通过
22 得力 5706 透明文件套 L形文件袋 两页夹 10片装 5 42.5 得力/deli\5706 验收通过
23 晨光 A4 70g 8包/箱 美印 打印/复印纸 1 180.0 晨光/M&G\A4 70g 8包/箱 验收通过
24 晨光 A3 70g 美印 打印/复印纸 (4包/箱) 10 1800.0 晨光/M&G\A3 70g 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   王少卿 





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