公告摘要
项目编号2691101000013239100
预算金额92.00元
招标联系人-
中标公司醴陵市得力文具店258.30元
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员 来源: 发布时间: 2024-07-02 15:53:53


一、 *采购人名称:醴陵市救助管理站

二、 *履约供应商名称:醴陵市得力文具店
三、 *采购项目编号:2691101000013239100
四、 *合同编号:52915756
五、 *验收单位:醴陵市救助管理站
六、 *验收日期:2024年7月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 妙洁 天然乳胶耐用型手套 天然乳胶耐用型手套 10 50.0 妙洁/magic\天然乳胶耐用型手套 验收通过
2 得力 18275-03 电源插座 2 92.0 得力/deli\18275-03 验收通过
3 得力3586 打印/复印纸 4 800.0 得力/deli\得力3586 验收通过
4 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 1 5.0 得力/deli\6009 验收通过
5 得力 NS042 电子计算器 1 30.0 得力/deli\NS042 验收通过
6 晨光 APYF4T74 PU/PVC笔记本 8 240.0 晨光/M&G\APYF4T74 验收通过
7 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 4 36.0 晨光/M&G\ABS92740 验收通过
8 得力 30369单卷装 透明胶 胶带/胶纸/胶条 2 19.0 得力/deli\30369单卷装 验收通过
9 得力 5502 文件袋 30 60.0 得力/deli\5502 验收通过
10 新新精艺 新新精艺 欢度佳节大红灯笼2个装120#特大号绒面 150#大灯笼 120灯笼 2 180.0 新新精艺\120#特大号 验收通过
11 得力 0012S 订书钉 10 20.0 得力/deli\0012S 验收通过
12 得力 63751 商务公文包 1 55.0 得力/deli\63751 验收通过
13 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli\0018 验收通过
14 天堂伞33212E碰藏青色伞 伞 4 140.0 天堂伞\天堂伞33212E碰藏青色伞 验收通过
15 得力7123固体胶棒(只) 12 60.0 得力/deli\7123 验收通过
16 回力 807 雨鞋 8 360.0 回力/Warrior\807 验收通过
17 便签本/便条纸/N次贴 得力7602便条纸 带盒155*101(白)(盒) 4 48.0 得力/deli\7602 验收通过
18 台历 周历 商务记事便签周历 1 28.0 其他家\周历 验收通过
19 得力/deli S935铅笔 2 20.0 得力/deli\S935 验收通过
20 得力5830网格拉链袋(混)(只) 20 116.8 得力/deli\5830 验收通过
21 久量LED-7063大功率充电式探照灯 2 77.0 DP久量\LED-7063 验收通过
22 得力3532无碳复写单据(蓝)87*175mm财务单据(本) 6 11.28 得力/deli\3532 验收通过
23 金录 金录72原始凭证粘贴单 16 40.0 金录\72 验收通过
24 三益档案 SY43-1记账凭证 16 40.0 三益档案/SANISY\SY43-1 验收通过
25 得力 S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 1支(单位:支) 黑色 10 22.0 得力/deli\S10 验收通过
26 三益档案 1810档案袋 310g优质无酸纸 50 75.0 三益档案/SANISY\1810 验收通过
27 得力9863快干印台(红)(只) 10 57.0 得力/deli\9863 验收通过
28 得力5240_40页资料册(蓝)(本) 15 258.3 得力/deli\5240 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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