公告摘要
项目编号2821101000003571919
预算金额85.00元
招标公司湘南学院
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 雷丽来源: 发布时间: 2024-03-20 16:25:31


一、 *采购人名称:湘南学院

二、 *履约供应商名称:郴州中盛文化科技有限公司
三、 *采购项目编号:2821101000003571919
四、 *合同编号:45523976
五、 *验收单位:湘南学院
六、 *验收日期:2024年3月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 恒源祥 HYX0347 公文包 16 2080.0 恒源祥\HYX0347 验收通过
2 俞兆林 拖鞋 16 480.0 俞兆林/YUZHAOLIN\俞兆林凉拖鞋 验收通过
3 多芬 洗漱包 16 800.0 多芬/Dove\多分洗漱10件套 验收通过
4 安贝星 N95折叠型大号防护口罩50只/盒 100 200.0 安贝星\折叠型大号 验收通过
5 得力 8554 票夹/长尾夹 3 43.5 得力/deli\8554 验收通过
6 得力 0371 订书机 4 108.0 得力/deli\0371 验收通过
7 得力 0018 别针/回形针/大头针 4 6.0 得力/deli\0018 验收通过
8 得力 8552 票夹/长尾夹 3 54.0 得力/deli\8552 验收通过
9 利康 口罩36920 100 35.0 利康\一次性口罩 验收通过
10 70克/A4(5包/箱) 打印/复印纸 小钢炮 复印纸 A4 70G 5包/箱 4 800.0 小钢炮\70克/A4(5包/箱) 验收通过
11 画羽 酒精消毒湿巾10片/包 湿巾12652 14 56.0 画羽\酒精消毒湿巾10片/包 验收通过
12 PU/PVC笔记本 得力(deli)3186商务办公笔记本(单位:本)黑 16 288.0 得力/deli\3186 验收通过
13 多功能插座 公牛3米单排5位一控插座(GN-602) 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 2 110.0 公牛/BULL\GN-602 验收通过
14 一次性杯子水杯透明加厚硬塑料试饮杯航空杯办公商务茶杯230ML ZSDZ-36599 10 85.0 无品牌\ZSDZ-36599 验收通过
15 心相印/Mind Act Upon Mind DT15130抽纸 抽纸 12 216.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸 验收通过
16 得力/deli S82-01 0.5mm子弹头中性笔 45 337.5 得力/deli\S82-01 验收通过
17 四方32K60型高档软抄本 50 75.0 四方\3260 验收通过
18 NT-PH201BK 格之格NT-PH201黑/彩色硒鼓(HP252/277) 2 380.0 格之格\NT-PH201BK 验收通过
19 洁丽雅70*34cm新疆棉毛巾 A类纯棉吸水素色柔软洁面巾擦脸巾毛巾/面巾/方巾 16 224.0 洁丽雅/grace\70*34cm 验收通过
20 农夫山泉 饮用天然水550ml*24瓶/件 矿泉水/纯净水 10 386.5 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 验收通过
21 得力5654网格拉链袋 4 14.96 得力/deli\得力5654 验收通过
22 得力6600ES中性笔0.5mm(子弹头) 48 41.28 得力/deli\得力6600ES中性笔 验收通过
23 齐心(comix)Q2612AT激光碳粉盒2612a 硒鼓适用hp12A 惠普HP1005/m1005/HP1010黑色 黑色 2 176.0 齐心/Comix\Q2612AT 验收通过
24 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 10 10.1 得力/deli\0012 验收通过
25 得力/deli S01中性笔 12支/盒 2 50.4 得力/deli\S01 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:雷丽







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