公告摘要
项目编号2071101000001741548
预算金额6948.00元
招标联系人罗华
中标公司百色市天裕文具有限公司6948.40元
中标联系人-
公告正文
百色市住房公积金管理中心关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目 (项目编号:2071101000001741548 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:百色市住房公积金管理中心关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2071101000001741548 
项目联系人:罗华 
项目联系电话:0776-2821200 
采购计划信息:
   
项目所在行政区划编码:451099 
项目所在行政区划名称:百色市本级 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称: 百色市住房公积金管理中心 
采购单位地址: 广西百色市右江区龙景东路聚丰广场写字楼(财政大厦)  
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:75651129X 
采购单位预算编码:181001 
三、成交信息
成交日期:2023年4月3日 
总成交金额(元):6948.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 百色市天裕文具有限公司 广西壮族自治区百色市百色市城北一路29号 6948.4

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 妙洁 一次性塑料杯(包) 妙洁/magic 其他 28 8.0 224.0
2 南孚 聚环能7号碱性电池 电池(节) 南孚/NANFU 聚环能7号碱性电池 12 2.5 30.0
3 南孚 5号电池 电池(盒) 南孚/NANFU 5号电池 3 125.0 375.0
4 心相印 BT910 卷筒纸 心相印/Mind Act Upon Mind BT910 66 27.0 1782.0
5 心相印 3200 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind 3200 51 18.0 918.0
6 巨隆 老鼠贴 巨隆 023 10 7.0 70.0
7 得力 削笔机 得力 71171 2 16.0 32.0
8 金万年 G-7007 便签本/便条纸/便利贴 金万年 G-7007 20 3.0 60.0
9 晨光 G-5中性笔芯 晨光/M&G G-5 1 20.0 20.0
10 晨光 晨光笔芯007 晨光 007 7 15.0 105.0
11 得力 修正带 得力/deli VR2-6 10 5.0 50.0
12 得力 笔筒 904 得力 904 2 14.0 28.0
13 网易严选 玻璃清洁剂 网易严选 02 5 15.0 75.0
14 彭康 抽杆夹1.5cm 彭康 02 10 1.5 15.0
15 得力 荧光笔 得力 0538 5 3.0 15.0
16 心相印抽式湿巾 心相印/Mind Act Upon Mind XYA080 2 25.0 50.0
17 凭证三角垫片 聚乾坤 0737 6 119.0 714.0
18 感应平板吊灯 海程 103 2 112.0 224.0
19 5米卷尺 得力 010 1 11.0 11.0
20 插头 三插 公牛/BULL 004 2 5.0 10.0
21 优盘 朗科/netac 6389 4 36.0 144.0
22 喷壶2L 无品牌 435 1 25.0 25.0
23 天文起钉器 天文/TEN-WIN 8501 2 8.0 16.0
24 无痕粘钩 无品牌 0553 9 5.6 50.4
25 雅臣洗手液 无品牌 0551 1 8.0 8.0
26 擦手纸 无品牌 0544 4 10.0 40.0
27 小喷壶 无品牌 0540 2 6.0 12.0
28 王字牌印油 亚信 431 3 6.5 19.5
29 垃圾袋 无品牌 30 42 4.0 168.0
30 玛丽软抄本/笔记本3240 玛丽 3240 15 2.0 30.0
31 牛皮信封 无品牌 224 15 0.2 3.0
32 福田40W LED螺口灯泡 福田 40W 2 65.0 130.0
33 台签836 无品牌 836 2 20.0 40.0
34 晨光橡皮擦 晨光 156 5 0.8 4.0
35 金士顿优盘32G 金士顿 089 1 80.0 80.0
36 立白润之素洗手液500g 立白/Liby 081 6 12.0 72.0
37 铁杆棉线拖把40CM 无品牌 054 1 16.0 16.0
38 得力 得力电话机NO.781 得力/deli NO.781 4 116.0 464.0
39 得力计算器837 得力/deli 837Y 5 30.0 150.0
40 晨光风速Q7 晨光/M&G 风速Q7 6 18.0 108.0
41 包装绳 无品牌 105 2 2.5 5.0
42 保赐利 粘胶去除剂/除胶剂 保赐利 3507 1 12.4 12.4
43 得力9217三层文件座(灰)(只) 得力/deli 9217 1 57.0 57.0
44 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 得力/deli 0012 24 1.5 36.0
45 得力789电话机(白)(台) 得力/deli 789 1 109.0 109.0
46 宏达杯托 宏达 107 1 9.6 9.6
47 36公分黑色垃圾袋(加厚) 无品牌 36公分 51 6.5 331.5
48 【运费】 1 0.0

 
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
  
七、其他补充事宜:
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