公告摘要
项目编号2661101000017687033
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邹桂香 来源: 发布时间: 2024-12-19 10:09:53


一、 *采购人名称:邵阳市隆回县司门前镇中心学校

二、 *履约供应商名称:隆回县司门前镇忠华超市
三、 *采购项目编号:2661101000017687033
四、 *合同编号:56542982
五、 *验收单位:邵阳市隆回县司门前镇中心学校
六、 *验收日期:2024年12月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 回力 807 雨鞋 1 60.0 回力/Warrior\807 验收通过
2 回力 807 雨鞋 1 60.0 回力/Warrior\807 验收通过
3 得力 7838 板擦 6 24.0 得力/deli\7838 验收通过
4 南孚 9V碱性电池 普通干电池 5 75.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
5 雅高 YG-035 水桶 6 90.0 雅高\YG-035 验收通过
6 得力 0022 别针/回形针/大头针 12 36.0 得力/deli\0022 验收通过
7 得力 7103 胶棒 15 45.0 得力/deli\7103 验收通过
8 撮箕 18 180.0 无品牌\0012 验收通过
9 果然美 果然美钢丝球 40 80.0 果然美\8-646 验收通过
10 RA-053 垃圾袋 10 50.0 无品牌\RA-053 验收通过
11 棉沙 拖把 6 90.0 无品牌\棉沙 验收通过
12 得力 8554 彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 3 42.0 得力/deli\8554 验收通过
13 得力 8556ES 彩色长尾夹 15mm 60只/筒 3 28.5 得力/deli\8556ES 验收通过
14 得力 0467 订书机 12 240.0 得力/deli\0467 验收通过
15 ISSA 白云清洁桶 6 300.0 无品牌\ISSA 验收通过
16 84消毒液 家居消毒液 1 60.0 无品牌\84消毒液 验收通过
17 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 3 34.5 得力/deli\8553 验收通过
18 超威 檀香刑10盘 蚊香/蚊香液 檀香 10 50.0 超威\檀香刑10盘 验收通过
19 唯赢 WB-155 篮球 2 110.0 唯赢\WB-155 验收通过
20 小太阳 T103户外照明手电筒 1 150.0 小太阳/SMALL SUN\小太阳-T103 验收通过
21 奖状 100 50.0 无品牌\A4 验收通过
22 得力 5531抽杆夹5个装 5 50.0 得力/deli\5531 验收通过
23 WS1-1160 暖风机/取暖器 小太阳取暖器 2 170.0 小太阳\WS1-1160 验收通过
24 火钳 6 60.0 无品牌\夹形 验收通过
25 海绵胶 10 10.0 无品牌\3025 验收通过
26 申士 16225记事本 12 240.0 申士/SNSIR\申士-16225 验收通过
27 塑料扫把 20 100.0 无品牌\002 验收通过
28 阳光树 A4复印纸70g 复印纸双面打印 500张/包 10包/箱 2 550.0 阳光树/SUNSHINE TREE\A4 70g 10包/箱 验收通过
29 得力 1511 电子计算器 语音计算器 3 135.0 得力/deli\1511 验收通过
30 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 10 15.0 得力/deli\0012 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邹桂香







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