公告摘要
项目编号2891101000011508728
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 谢海燕来源: 发布时间: 2024-04-29 15:53:03


一、 *采购人名称:新宁县城市管理和综合执法局

二、 *履约供应商名称:新宁县正友网络有限公司
三、 *采购项目编号:2891101000011508728
四、 *合同编号:51586615
五、 *验收单位:新宁县城市管理和综合执法局
六、 *验收日期:2024年4月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7458 打印/复印纸 A4多瑙海复印纸80g 16 3360.0 得力/deli\7458 验收通过
2 GN-V1080 电源插座 公牛插排3米/8孔 6 510.0 公牛/BULL\GN-V1080 验收通过
3 系统安装及维修 23 1150.0 \ 验收通过
4 三汇 塑杯 一次性杯子 20 140.0 三汇\航旅杯 验收通过
5 南孚 7号电池 普通干电池 36 90.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
6 南孚 5号电池 普通干电池 30 75.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
7 欧丽家 扫把 扫把 扫把套装 6 60.0 欧丽家\扫把 验收通过
8 青联 5540 记事本 记事本(GXA5-26) 50 60.0 青联/qinglian\5540 验收通过
9 玛丽 A4 70g 彩色复印纸 粉红 10 320.0 玛丽\A4 70g 验收通过
10 玛丽 A4 70g大红 500张/包 彩色复印纸 8 272.0 玛丽\A4 70g大红 500张/包 验收通过
11 立白 新金桔1kg 洗洁精 10 100.0 立白/Liby\新金桔1kg 验收通过
12 罗弗 0801 胶水 液体胶50ML(蓝瓶) 25 50.0 罗弗\0801 验收通过
13 HD 抹布 抹布 20 30.0 HD\抹布 验收通过
14 得力 30402 胶带/胶纸/胶条 双面胶 6 90.0 得力/deli\30402 验收通过
15 齐心 C6421 商标纸/标签纸 红、蓝标签纸 6 48.0 齐心/Comix\C6421 验收通过
16 柏逸 2200 文件袋(白色全透明) 300 360.0 柏逸/BOYI\2200 验收通过
17 申士 25-801 记事本 25-01高频本100张141*207 20 256.0 申士/SNSIR\25-801 验收通过
18 锐牌1007大双头记号笔 20 50.0 \ 验收通过
19 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 20 40.0 得力/deli\0012 验收通过
20 得力 78554 票夹/长尾夹 16 136.0 得力/deli\78554 验收通过
21 勒学直开文件夹A4 30 234.0 \ 验收通过
22 齐源938B档案盒(新料55寸) 30 360.0 \ 验收通过
23 齐心 C-1363 电子计算器 6 330.0 齐心/Comix\C-1363 验收通过
24 奥德美 GP-009 中性笔 中性水笔 20 300.0 奥德美\GP-009 验收通过
25 得力 7091 胶棒 固体胶 20 39.6 得力/deli\7091 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:谢海燕







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