公告摘要
项目编号2951101000016145952
预算金额990.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈雅婷 来源: 发布时间: 2024-12-03 11:37:45


一、 *采购人名称:长沙望城区金山桥幼儿园

二、 *履约供应商名称:长沙高新开发区麓林办公用品商行
三、 *采购项目编号:2951101000016145952
四、 *合同编号:55320382
五、 *验收单位:长沙望城区金山桥幼儿园
六、 *验收日期:2024年12月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 心相印 大盘纸 卷筒纸 32 364.8 心相印/Mind Act Upon Mind\大盘纸 验收通过
2 白猫 全效去渍+亮白无磷洗衣粉500g 洗衣液/洗衣粉 110 781.0 白猫/WhiteCat\全效去渍+亮白无磷洗衣粉500g 验收通过
3 威猛先生 厨房重油污净 油污清洁剂 40 780.0 威猛先生/Mr Muscle\厨房重油污净 验收通过
4 白云 玻璃刮 4 196.0 白云\伸缩玻璃刮头 验收通过
5 和源兴业 厨师服男女通用 厨师服 4 140.0 和源兴业\厨师服男女通用 验收通过
6 妙洁 厚劲系列增厚保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 42 630.0 妙洁/magic\厚劲系列增厚保鲜袋 验收通过
7 红塑 蔬菜筐 2 83.0 红塑\916塑料方框 验收通过
8 蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 45 535.5 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g 验收通过
9 榄菊 儿宝健无烟无香蚊香 蚊香/蚊香液 2 27.0 榄菊/Lanju\儿宝健无烟无香蚊香 验收通过
10 湘洁 500ml 家居消毒液 15 1020.0 湘洁\500ml 验收通过
11 美嘉 锡纸10微米*120米 3 285.0 美嘉\0.3*120m 验收通过
12 郁美净 润肤儿童霜 90 990.0 郁美净\LL03060001 验收通过
13 得力/deli 9586平底垃圾袋450*500*0.007mm(黑)(30个/卷)(卷) 130 455.0 得力/deli\9586 验收通过
14 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 9084 记事贴(混)76x51mm (单位:包) 2 60.0 得力/deli\9084 验收通过
15 得力/deli 8959 电子温湿度计 (白) (单位:个) 4 236.0 得力/deli\8959 验收通过
16 得力/deli 30209封箱胶带48mm*250y*50um(6卷/筒) 2 181.76 得力/deli\30209 验收通过
17 齐心/Comix C5102 8K 特种纸荣誉证书 红(单位:本) 2 142.58 齐心/Comix\C5102 验收通过
18 齐心 B2552 4B美术用橡皮擦 小 30个装 单位:盒 1 13.35 齐心/Comix\B2552 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈雅婷







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