公告摘要
项目编号2031101000009548130
预算金额99.00元
招标联系人-
中标公司涟源市雪梅贸易商行20.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 付霞 来源: 发布时间: 2024-11-04 12:09:19


一、 *采购人名称:涟源市发展和改革局

二、 *履约供应商名称:涟源市雪梅贸易商行
三、 *采购项目编号:2031101000009548130
四、 *合同编号:50123501
五、 *验收单位:涟源市发展和改革局
六、 *验收日期:2024年11月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AWP30769 铅笔 5 50.0 晨光/M&G\AWP30769 验收通过
2 齐心 夹子/收纳夹子 20 60.0 齐心/Comix\A1236 验收通过
3 齐心 A1236 档案盒 24 480.0 齐心/Comix\A1236 验收通过
4 天章 不干胶标签 1 25.0 天章/TANGO\A4不干胶 验收通过
5 得力 71160 卷笔刀/削笔器 1 22.0 得力/deli\71160 验收通过
6 得力 8907 笔筒/座/插/架 2 24.0 得力/deli\8907 验收通过
7 晨光 ARP57901 中性笔 3 108.0 晨光/M&G\ARP57901 验收通过
8 得力 QG157 剪刀 2 30.0 得力/deli\QG157 验收通过
9 美的 PJ17A01 电热水壶 1 128.0 美的/Midea\PJ17A01 验收通过
10 西玛 HZ351 档案盒 20 50.0 西玛/simaa\HZ351 验收通过
11 心相印 DT3200 抽纸 2 576.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 验收通过
12 得力 3472 单据/收据/凭证/差旅费报销单 20 60.0 得力/deli\3472 验收通过
13 公牛 其它插座/排插 1 99.0 公牛/BULL\GN-B20A0 验收通过
14 得力 夹子/收纳夹子 10 160.0 得力/deli\8555ES 验收通过
15 新绿天章A4 80g 彩色复印纸/粉红纸 2 70.0 天章/TANGO\新绿天章A4 80g 验收通过
16 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 5 20.0 得力/deli\0037 验收通过
17 星优 X-8018-5 整理箱 2 116.0 星优\X-8018-5 验收通过
18 晨光 AWG97038 胶水 12 36.0 晨光/M&G\AWG97038 验收通过
19 得力 53409 胶棒 12 48.0 得力/deli\53409 验收通过
20 浩立信档案袋 档案袋 50 100.0 浩立信/HLISON\浩立信档案袋 验收通过
21 泰格风韵 A4 70g 整箱(8包) 打印/复印纸 10 1900.0 泰格风韵\A4 70g 整箱(8包) 验收通过
22 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 5 30.0 得力/deli\7151 验收通过
23 心相印 RW1412 卷筒纸 5 725.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW1412 验收通过
24 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 15 120.0 木木呷\黑色手提袋(马甲袋) 验收通过
25 得力 文件栏 3 144.0 得力/deli\78985 验收通过
26 榄菊 菊之语无烟无香型40单圈*3筒 蚊香/蚊香液 蚊香 5 90.0 榄菊/Lanju\菊之语无烟无香型40单圈*3筒 验收通过
27 晨光 GP1008 红 红中性笔 12 288.0 晨光/M&G\GP1008 红 验收通过
28 博文 B5记事本 绩效考核本 8 160.0 博文/bowen\B5记事本 验收通过
29 史迪克 20.6cm*8.2cm(5层) 普通口罩 5 125.0 史迪克/SHIDICO\20.6cm*8.2cm(5层) 验收通过
30 百乐 BL-P50 中性笔 6 270.0 百乐/PILOT\BL-P50 验收通过
31 齐心 A1297 档案盒/文件盒 24 384.0 齐心/Comix\A1297 验收通过
32 公牛 其它插座/排插 2 90.0 公牛/BULL\GN-B2080 验收通过
33 朗捷 日记本 10 120.0 朗捷\LG-RCB-207053 验收通过
34 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 25 125.0 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 验收通过
35 天堂 T071B 雨衣 2 176.0 天堂/PARADISE\T071B 验收通过
36 天堂伞 31820E 伞 5 240.0 天堂伞\31820E 验收通过
37 得力 0290 订书机 2 64.0 得力/deli\0290 验收通过
38 金芳华 家居消毒液 大桶84消毒液 1 80.0 金芳华\大桶84消毒液 验收通过
39 春禾 雨鞋 5 290.0 春禾\雨鞋 验收通过
40 斯莫尔 文件袋 10 220.0 斯莫尔/simoer\黑色文件袋 验收通过
41 立信 审批单 审批单 50 175.0 立信\审批单 验收通过
42 美丽雅纸杯 美丽雅一次性纸杯1 2 296.0 美丽雅/MARYYA\美丽雅纸杯 验收通过
43 武夷星 茶叶 3 294.0 武夷星\茶叶 验收通过
44 大马 茶叶 2 396.0 大马\浓香型茶 验收通过
45 小米 U盘 3 294.0 小米\U盘 验收通过
46 晨光 ABS92616 订书钉 10 20.0 晨光/M&G\ABS92616 验收通过
47 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:付霞







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