公告摘要
项目编号2631101000003107829
预算金额630.00元
招标联系人-
中标公司鹤城区永欣品超市600.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 邓尚尚来源: 发布时间: 2023-06-09 11:53:55


一、 *采购人名称:怀化市公安局交通警察支队

二、 *履约供应商名称:鹤城区永欣品超市
三、 *采购项目编号:2631101000003107829
四、 *合同编号:45138607
五、 *验收单位:怀化市公安局交通警察支队
六、 *验收日期:2023年6月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 维达 V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 30 867.0 维达/Vinda\V4457 验收通过
2 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 320.0 维达/Vinda\V4028 验收通过
3 齐心 B3720 印油/印泥/印台 10 150.0 齐心/Comix\B3720 验收通过
4 得力 8551ES 票夹/长尾夹 20 360.0 得力/deli\8551ES 验收通过
5 得力 8556ES 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli\8556ES 验收通过
6 得力 0368 订书机 5 130.0 得力/deli\0368 验收通过
7 蓝月亮 芦荟洗手液两件套 500g+500g 普通洗手液 22 550.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟洗手液两件套 500g+500g 验收通过
8 公牛 GN-609 10米 电源插座 6 630.0 公牛/BULL\GN-609 10米 验收通过
9 公牛 GN-311 电源插座 5 300.0 公牛/BULL\GN-311 验收通过
10 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 350.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 验收通过
11 公牛 GN-605 5米 电源插座 5 400.0 公牛/BULL\GN-605 5米 验收通过
12 米奥 火钳 10 200.0 米奥\823126646012312 验收通过
13 得力 0024 别针/回形针/大头针 20 60.0 得力/deli\0024 验收通过
14 南孚 5号 普通干电池 2 360.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
15 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli\8555ES 验收通过
16 榄菊 蚊香40圈 蚊香/蚊香液 40 600.0 榄菊/Lanju\蚊香40圈 验收通过
17 湖岳 扫把 10 150.0 湖岳\竹扫把 验收通过
18 榄菊 杀虫剂喷雾气雾剂无香型600mL 灭鼠/杀虫剂 20 560.0 榄菊/Lanju\杀虫剂喷雾气雾剂无香型600mL 验收通过
19 康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线 20 1080.0 康师傅\12桶/箱 验收通过
20 齐创 齐创多用喷壶1.5L 2 56.0 齐创\001 验收通过
21 南孚大号电池 10 190.0 南孚/NANFU\1号 验收通过
22 塑料撮箕 10 150.0 无品牌\001 验收通过
23 心相印(Mind Act Upon Mind) H200 200抽*3盒/提 茶语系列盒装抽纸 50 1140.0 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 验收通过
24 SUPOR/苏泊尔 SW-15S01B电热水壶 1 218.0 苏泊尔/SUPOR\SW-15S01B 验收通过
25 好媳妇拖把3596型 2 160.0 好媳妇\3596型 验收通过
26 大垃圾袋 80*100 50 1000.0 无品牌\00001169 验收通过
27 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 20 180.0 帮洁\强力去垢亮洁900g 验收通过
28 统一开小灶土豆煨牛腩251g 40 1120.0 统一\251g 验收通过
29 台电/teclast CF16GBNEX-S2 U盘 5 290.0 台电/TECLAST\CF16GBNEX-S2 验收通过
30 60L脚踏垃圾桶 8 1120.0 天佳\00001176 验收通过
31 PU/PVC笔记本 狄彩219-25活页会议记录本 5 170.0 狄彩\219-25 验收通过
32 清清美一次性纸杯6278型(50只装) 100 1400.0 清清美\6278型 验收通过
33 得力文件夹2771型 30 360.0 得力/deli\2771 验收通过
34 金万年/GEnvAnA G-1009中性笔 50 600.0 金万年\G-1009 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邓尚尚







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