公告摘要
项目编号2381451000000705043
预算金额70.40元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 广德市国瑞新材料有限公司 

二、    *履约供应商名称:  广德玖家文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号:  2381451000000705043  

四、    *合同编号:   30940302 

五、    *验收单位:  广德市国瑞新材料有限公司 

六、    *验收日期:  2024年12月19日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 9240 板夹 3 26.25 得力/deli\9240 验收通过
2 金隆兴 应急箱 1 61.25 金隆兴\R8030 验收通过
3 得力 记事本 2 49.0 得力/deli\7941 验收通过
4 晨光 MG7103 胶棒 2 10.5 晨光/M&G\MG7103 验收通过
5 绿消 游乐场/体育场馆设施灭火器组合 1 170.63 绿消\LX-4kg-mhqx-ZH 验收通过
6 得力 5502 文件袋 10 13.1 得力/deli\5502 验收通过
7 得力 9391 单据/收据/凭证 200 262.0 得力/deli\9391 验收通过
8 晨光 针式电脑打印纸四层三等分 印美电脑连打纸 30 1890.0 晨光/M&G\晨光 针式电脑打印纸四层三等分 验收通过
9 齐心 B2259 笔筒/座/插/架 2 10.5 齐心/Comix\B2259 验收通过
10 晨光 APYY6C30C 打印/复印纸印美二层打印纸 30 1680.0 晨光/M&G\APYY6C30C 验收通过
11 维达 V4459 长卷卫生纸/无芯卫生纸 12 336.0 维达/Vinda\V4459 验收通过
12 得力 9555 垃圾桶 2 21.0 得力/deli\9555 验收通过
13 晨光 针式电脑打印纸五层三等分 印美电脑连打纸5层 30 1890.0 晨光/M&G\晨光 针式电脑打印纸五层三等分 验收通过
14 得力 6505 圆珠笔 80 70.4 得力/deli\6505 验收通过
15 晨光 ABS92639 票夹/长尾夹山形夹 10 30.6 晨光/M&G\ABS92639 验收通过
16 得力 贴纸百事贴 2 5.26 得力/deli\YS-14 验收通过
17 得力 3185 记事本 2 43.76 得力/deli\3185 验收通过
18 晨光 AGPK3704 中性笔 2 35.0 晨光/M&G\AGPK3704 验收通过
19 得力 0037 别针/回形针/大头针 2 7.88 得力/deli\0037 验收通过
20 得力 不干胶标签 1 7.0 得力/deli\33209 验收通过
21 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 10 13.1 齐心/Comix\B3500 验收通过
22 得力 6003 剪刀 1 4.38 得力/deli\6003 验收通过
23 清风 BR36MJ 抽纸 10 118.1 清风/qingfeng\BR36MJ 验收通过
24 得力 2036S 美工刀 1 4.38 得力/deli\2036S 验收通过
25 得力 7092 胶棒 100 263.0 得力/deli\7092 验收通过
26 晨光 文件栏 2 49.0 晨光/M&G\ADM94740B 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   陈永祥 





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