公告摘要
项目编号2931101000001719527
预算金额3454.00元
招标联系人陈炼萍
中标公司梧州市博通贸易有限公司3453.50元
中标联系人-
公告正文
苍梧第一幼儿园关于替芯/铅芯的网上超市采购项目 (项目编号:2931101000001719527 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:苍梧第一幼儿园关于替芯/铅芯的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2931101000001719527 
项目联系人:陈炼萍 
项目联系电话:/ 
采购计划信息:
   
项目所在行政区划编码:450421 
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区梧州市苍梧县 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称: 苍梧第一幼儿园 
采购单位地址: 苍梧县  
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1H48116K 
采购单位预算编码:201018 
三、成交信息
成交日期:2023年3月31日 
总成交金额(元):3453.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 梧州市博通贸易有限公司 广西壮族自治区梧州市梧州市龙圩区银兴二路一号 3453.5

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 晨光 G-5 替芯按动 中性笔芯/替芯黑0.5MM 20支/盒 晨光/M&G G-5 7 18.0 126.0
2 得力 CC1200-01 卫生间专用擦手纸抽取式擦手纸 厕所卫生纸 餐巾纸 办公室纸巾200抽/包 得力/deli CC1200-01 10 10.0 100.0
3 得力 0037 别针/回形针/大头针200枚/筒 得力/deli 0037 10 4.5 45.0
4 垃圾袋50斤加厚手提垃圾袋 无品牌 大号 15 13.0 195.0
5 晨光 折纸/手工纸8K彩色卡纸本18色 晨光/M&G D08160A 21 10.0 210.0
6 立白 超洁清新洗衣粉900g 洗衣液/洗衣粉 立白/Liby 超洁清新洗衣粉900g 10 13.0 130.0
7 得力 31405 胶棒热熔胶棒手工制作热熔胶条7*150MM 18支/盒 得力/deli 31405 20 9.5 190.0
8 得力 30065 得力30065文具胶带18mm*30y*38um(8卷/筒)单卷价格 得力/deli 30065 15 1.5 22.5
9 佳一 刷子加长杆圆形卫生刷厕所擦厕所刷 佳一 1257 10 6.0 60.0
10 桂乐高级清洁球钢丝球钢丝擦 无品牌 1060 10 2.5 25.0
11 得力 18212 电源插座 新国标安全插座 插排/插线板/接线板/排插5米8孔 得力/deli 18212 3 68.0 204.0
12 广西三月三手工绣球节庆用品 无品牌 10CM 7 23.0 161.0
13 得力11825高光相片纸-A4-230g/㎡(白)(20张/袋) 得力/deli 11825 10 13.0 130.0
14 得力(deli)3853 自动财务凭证装订机专用铆管500mm 100支/盒 (适用于得力3880 33888 14601 33480) 得力/deli 3853 1 120.0 120.0
15 得力 30416 EVA泡棉双面胶带 36mmx5y 1卷/袋 (单位:袋) 白 得力/deli 30416 40 3.5 140.0
16 木柄塑料垃圾铲除尘奋斗加厚簸箕 红色 佳琦乐 5002 10 6.0 60.0
17 美好美庭木杆塑料硬毛扫把 美好 838 10 6.0 60.0
18 不干胶标签贴纸标签纸手写自粘姓名贴纸各规格 65张/包 无品牌 4*4 1 23.0 23.0
19 美家日记 商用平板拖把 大号尘推 木地板大理石瓷砖吸水棉纱平板拖把 美家日记 40-100 10 45.0 450.0
20 好媳妇3190不锈钢胶棉拖把/地拖 好媳妇/OKAYWIFE 3190 10 58.0 580.0
21 得力2004美工刀(混)(把) 得力/deli 2004 15 4.0 60.0
22 晨光FXP96319卡通学生考试美术绘图4B大橡皮擦单个装47*28*11mm 晨光/M&G FXP96319 42 1.0 42.0
23 得力7303胶水办公液体胶125ml大容量财务粘贴票据报销用胶(支) 得力/deli 7303 80 4.0 320.0
24 【运费】 1 0.0

 
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
  
七、其他补充事宜:
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