公告摘要
项目编号2161101000018505740
预算金额90.00元
招标公司桂阳八中
招标联系人-
中标公司桂阳华鑫文体用品中心20.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 江林 来源: 发布时间: 2024-12-25 15:34:58


一、 *采购人名称:桂阳八中

二、 *履约供应商名称:桂阳华鑫文体用品中心
三、 *采购项目编号:2161101000018505740
四、 *合同编号:57153504
五、 *验收单位:桂阳八中
六、 *验收日期:2024年12月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 文件夹配件 夹板 10-13 3 39.0 得力/deli\35416846 验收通过
2 别颖 奖杯 1 368.0 别颖\阅览室牌子 验收通过
3 天福 裁判用具 秒表 98-128-158-28-176-320 1 128.0 天福\PC231056 验收通过
4 万用手册 心理OH卡牌 5 645.0 A\(YFD)B2006 验收通过
5 超霸 GPCR2025-2IL5 纽扣电池 11 49.5 超霸/GP\GPCR2025-2IL5 验收通过
6 农宝 烟雾弹 发令 680-108-230-260-58-18-20-98-38 4 392.0 农宝\烟幕* 验收通过
7 齐心 A1670 文件袋 9 90.0 齐心/Comix\A1670 验收通过
8 闪迪 SDCZ74-128G-Z35 U盘 6 408.0 闪迪/Sandisk\SDCZ74-128G-Z35 验收通过
9 不干胶标签纸 9 270.0 A\不干胶标签 验收通过
10 金隆兴 6729 粉笔 200 600.0 金隆兴/Glosen\6729 验收通过
11 茶花 整理箱/** 整理箱 18-45-33-72-53 2 144.0 茶花\整理箱/** 验收通过
12 晨光 荣誉证书芯 奖状 聘书0.6-0.4-0.3 200 80.0 晨光/M&G\WA50015 验收通过
13 晨光 荣誉证书芯 奖状 聘书0.6-0.4-0.3 150 90.0 晨光/M&G\WA50015 验收通过
14 得力 3756 U盘 优盘 48-49.8-78-28-38 6 228.0 得力/deli\3756 验收通过
15 麦储 MG9 U盘 6 168.0 麦储/Maxchange\MG9 验收通过
16 安博尔 HB-3221 电热水壶 烧水壶 泡茶壶108- 118-128-178-218-398-168 1 168.0 安博尔\HB-3221 验收通过
17 粤翔 整理箱 整理箱 收纳箱 88-98-112-16-63 1 88.0 粤翔\整理箱 验收通过
18 公牛 GN-109K 多功能插座 排插 插板 65-63-51-52.8 1 63.0 公牛/BULL\GN-109K 验收通过
19 奇正 吸水拖把 45-48-56-58 2 116.0 奇正\吸水拖 验收通过
20 得力6045剪刀(混)(把) 6.8-8-5.5-9 1 6.8 得力/deli\6045 验收通过
21 南孚 传应27A/12V 普通干电池 8 40.0 南孚/NANFU\传应27A/12V 验收通过
22 百能 家居消毒液 湘俏500ml液体 84消毒液 15-30-60-120 2 120.0 百能\消毒液 验收通过
23 得力 0018 回形针座/盒 回形针 10 20.0 得力/deli\0018 验收通过
24 晨光省力12号订书机ABS92896 1 22.8 晨光/M&G\ABS92896 验收通过
25 得力 6824 记号笔/粗笔 双头记号笔 记号笔 24 3 6.0 得力/deli\6824 验收通过
26 晨光 GP1115 中性笔 水性笔 签字笔 36 12 36.0 晨光/M&G\GP1115 验收通过
27 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 10 20.0 得力/deli\0012 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:江林







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