公告摘要
项目编号2991101000009766379
预算金额-
招标联系人杨水华
中标联系人-
公告正文
发布人: 杨水华来源: 发布时间: 2024-01-31 14:41:39


一、 *采购人名称:湘乡市东方红学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号:2991101000009766379
四、 *合同编号:50327526
五、 *验收单位:湘乡市东方红学校
六、 *验收日期:2024年1月31日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 怡宝 饮用纯净水 400ml*24 矿泉水/纯净水 55 1782.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 400ml*24 验收通过
2 冰禹 BYlf-607 40*60垃圾袋50个/包 80 1080.0 冰禹\BYlf-607 验收通过
3 航空环保型六角粉笔白色 航空环保型六角粉笔白色50盒/箱 10 680.0 无品牌\航空环保型六角粉笔白色 验收通过
4 访客 加厚塑料整理箱 5 220.0 访客/FK\H-LC170L-2 验收通过
5 金士顿 DT100G3/32GB USB3.0 U盘 黑色 32GB/64GB/128GB 10 765.0 金士顿/Kingston\DT100G3/32GB 验收通过
6 金士顿 DT100G3/32GB USB3.0 U盘 黑色 32GB/64GB/128GB 3 324.0 金士顿/Kingston\DT100G3/32GB 验收通过
7 得力70802-36色三角杆马克笔(混)(盒) 20 1058.4 得力/deli\70802-36 验收通过
8 灭火器箱 10 425.0 无品牌\灭火器箱 验收通过
9 瑞丽达xh-0028 扫件套扫 扫把 10 324.0 瑞丽达\瑞丽达xh-0028 扫件套扫 验收通过
10 回力 回力 雨靴 雨鞋 5 154.0 回力/Warrior\雨靴 验收通过
11 得力 得力工具DL8059轮胎充气泵 2 374.0 得力\DL8059 验收通过
12 子弹头 TS-023 电源插座 5 232.0 子弹头\TS-023 验收通过
13 电子计算器 得力 1559 语音计算器 (单位:台)(金色) 2 97.5 得力/deli\1559 验收通过
14 得力 2802 翻页激光笔 30m (单位:支) 黑 2 102.0 得力/deli\2802 验收通过
15 得力3850装订铆管白色100根装 2 109.6 得力/deli\3850 验收通过
16 超威600g玫瑰花香杀虫雾剂 70 1715.0 超威\超威600g玫瑰花香杀虫雾剂 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:杨水华







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