中标
攸县峦山镇中学关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
160.00元
项目地址
-
发布时间
2024/04/15
公告摘要
项目编号2971101000010293040
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘燕来源: 发布时间: 2024-04-15 18:57:35


一、 *采购人名称:攸县峦山镇中学

二、 *履约供应商名称:攸县潮人潮牌文体用品店
三、 *采购项目编号:2971101000010293040
四、 *合同编号:50770534
五、 *验收单位:攸县峦山镇中学
六、 *验收日期:2024年4月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6053 办公剪刀 1 12.0 得力/deli\6053 验收通过
2 得力 0466 订书机 1 20.0 得力/deli\0466 验收通过
3 六神 驱蚊花露水 清新花香 花露水 2 36.0 六神/Liushen\驱蚊花露水 清新花香 验收通过
4 尚美德 围裙 2 30.0 尚美德\s-4152 验收通过
5 仙美无患 喷壶 1 15.0 仙美无患\喷壶 验收通过
6 得力 6916 替芯/铅芯 4 64.0 得力/deli\6916 验收通过
7 得力 S754 替芯/铅芯 2 34.0 得力/deli\S754 验收通过
8 得力 7302 透明液体胶水50ml 10 20.0 得力/deli\7302 验收通过
9 时尚玛丽胶套本16K,A5 300 900.0 玛丽\16,A5 验收通过
10 垃圾桶 脚踏垃圾桶 8 256.0 东丽洁/donglijie\WX13 验收通过
11 得力7123固体胶棒(只) 5 25.0 得力/deli\7123 验收通过
12 齐心 A1154配 齐心 A1154 A4 拉链网格袋 配(单位:个) 2 7.0 齐心/Comix\A1154配 验收通过
13 胶带/胶纸/胶条 得力deli 30278 普透封箱胶带/透明胶(55mm×200y) 2 44.0 得力/deli\30278 验收通过
14 兰威LW-0505五号PU足球 1 66.0 兰威/Lenwave\LW-0505 验收通过
15 电子计算器 得力1512语音计算器(银) 1 35.0 得力/deli\1512 验收通过
16 得力0766电热水壶(白+深灰)(个) 2 160.0 得力/deli\0766 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘燕







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