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保险资金运用内部控制审计
"保险资金运用内部控制审计"标讯
中标
2022年11月15日永诚资产保险资金运用内部控制审计和组合类产品相关审计采购项目询价书的采购结果
金额
11.54万元
发布时间
2024/09/09
招标产品
组合类产品
内部控制审计
中标公司
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中标
2023年11月10日永诚资产保险资金运用内部控制审计和组合类产品相关审计采购项目询价书的采购结果
金额
11.05万元
发布时间
2024/09/09
招标产品
内部控制审计
中标公司
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
中标
2021年12月30日永诚资产2021年度保险资金运用内部控制审计和组合类产品审计采购项目询价书的采购结果
金额
5.75万元
发布时间
2024/09/09
招标产品
产品审计
内部控制审计
招标公司
永诚资产
中标公司
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
招标
2023年11月10日永诚保险资产管理有限公司2023年11月10日永诚资产保险资金运用内部控制审计和组合类产品相关审计采购项目询价书询价公告
项目地址
浙江省
发布时间
2023/11/10
招标产品
内部控制审计
组合类产品
相关审计
保险资金运用
验资
年审
招标公司
永诚保险资产管理有限公司
招标
2022年11月16日永诚保险资产管理有限公司2022年11月15日永诚资产保险资金运用内部控制审计和组合类产品相关审计采购项目询价书询价公告
项目地址
浙江省
发布时间
2022/11/16
招标产品
保险资金运用内部控制审计
招标公司
永诚保险资产管理有限公司
招标
2021年12月30日永诚保险资产管理有限公司2021年12月30日永诚资产2021年度保险资金运用内部控制审计和组合类产品审计采购项目询价书询价公告
项目地址
浙江省
发布时间
2021/12/30
招标产品
保险资管产品验资
保险资管产品清算审计
保险资管产品年度审计
组合类产品审计
保险资金运用内部控制审计
招标公司
永诚保险资产管理有限公司
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