首页
>
招投标
>
内部控制体系专项审计
"内部控制体系专项审计"标讯
中标
成都益民集团4个专项审计项目服务机构选聘项目比选结果公告
金额
78.65万元
项目地址
四川省
发布时间
2024/05/22
招标产品
财务收支专项审计
内部控制体系专项审计
应收账款专项检查
招标公司
成都益民投资集团有限公司
中标公司
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
共4家
招标
中国铁路投资有限公司保险审计服务会计师事务所备选库招标项目
发布时间
2019/11/12
招标产品
偿付能力报告审计
偿付能力压力测试审核
中介渠道业务合规审计
决策咨询
准备金评估结果专项审核
审计咨询
灾难恢复工作审计
关联交易专项审计
信息系统审计
机动车交通事故责任强制保险报表审计
资金运用内部稽核
内部控制体系专项审计
信保业务专项审计
资金运用专项评估
欺诈风险管理专项审计
反洗钱管理专项审计
资产负债管理专项审计
会计师事务所备选库
保险服务
会计师事务所构建备选库
高级管理人员任中/离任审计
流程评估
偿付能力风险管理专项审计
增值服务
保险审计服务
再保险业务经营管理专项审计
招标公司
中国铁路投资集团有限公司
招标
中国铁路投资有限公司保险审计服务会计师事务所备选库招标项目
项目地址
北京市
发布时间
2019/11/08
招标产品
保险审计服务
会计师事务所
保险服务
资产负债管理专项审计
资金运用专项评估
资金运用内部稽核
再保险业务经营管理专项审计
偿付能力风险管理专项审计
信息系统审计
灾难恢复工作审计
信息科技风险评估与审计
关联交易专项审计
信保业务专项审计
反洗钱管理专项审计
欺诈风险管理专项审计
内部控制体系专项审计
机动车交通事故责任强制保险报表审计
偿付能力报告审计
偿付能力压力测试审核
中介渠道业务合规审计
准备金评估结果专项审核
审计咨询
流程评估
增值服务
审计及决策咨询服务
招标公司
中国铁路投资集团有限公司
返回顶部