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内部控制制度遵循情况审计
"内部控制制度遵循情况审计"标讯
招标
中国邮政集团有限公司浙江省分公司2023年委托审计服务采购项目公开竞争性磋商公告
项目地址
浙江省
发布时间
2023/09/22
招标产品
外购审计服务
委托审计服务
经济责任审计
参与企业年度经营绩效审计
审计业务
审计报告
内部控制制度遵循情况审计
助理人员
专项审计
招标公司
中国邮政集团有限公司浙江省分公司
中标
山西省生态环境厅竞争性磋商搬迁企业废弃电器电子产品拆解处理审核复核项目购买服务的结果公告
项目地址
山西省
发布时间
2022/05/19
招标产品
购买服务
内部控制制度遵循情况审计
规范编制
生育保险
失业保险
检测
技术文件
残疾人福利性单位制造的货物
节能产品
监理
审核业务
经济绩效评价
废弃电器电子产品拆解处理情况二次审核
会计报表内的特定项目审计
工伤保险
工程
整体设计
审核报告
视频资料
经济责任制审计
商务
破产清算审计
项目管理
废弃电器电子产品拆解处理审核复核
基本医疗保险
实施方案
招标公司
山西省生态环境厅
中标公司
山西银康会计师事务所(有限公司)
共2家
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